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個體戶季度開了專票8萬,普票11萬,定額是27萬,每個月開票都沒有超過9萬,申報是征稅就按照19萬的1%計算的征稅額,是因為填寫表格哪塊數據沒填寫對嗎

2024-01-12 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 11:22

你是報增值稅還是經營所得稅?

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快賬用戶7198 追問 2024-01-12 11:22

增值稅老師

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:24

增值稅在11欄報增值稅哈,報不含稅

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快賬用戶7198 追問 2024-01-12 11:27

寫了11欄,按照專票和普票的合計金額填寫的,提交時顯示達到起征點不讓填寫,再一個計算的應納稅額是按照19萬的1%計算的稅額是怎么回事,正常不是應該應納稅額是專票的1%嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 12:05

專票寫1欄次和2欄次,普票寫11欄次,你專票開的1%還是3%?減免表去寫2-4欄次

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你是報增值稅還是經營所得稅?
2024-01-12
您好,是的,是按季度不超30的免稅,我們填在10行這里,是滿足小微的免稅,因為超過定額了。
2024-04-18
這個增值稅,不含稅銷售額,填寫1行,對應開發(fā)票填寫2,3欄就可以開1%話, 1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” ?附加稅,根據實際交增值稅,填寫,這個選擇財稅2016.12 可以減半,經營所得個稅超過核定話,不含稅銷售額填寫應稅項,沒有減半,是不是有別的優(yōu)惠,各地不一樣,需要你問你稅局了,
2021-01-11
根據你的開的專票還是普票先填第2,3行,再填10行,也可以在首頁咨詢一下我們的客服,有相關課程推薦
2021-10-12
根據你的開的專票還是普票先填第2,3行,再填10行
2021-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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