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老師好,這個(gè)季度的銷售額是4000元,是不是要交這個(gè)錢的印花稅呢?看見(jiàn)應(yīng)申報(bào)情況里,印花稅只有技術(shù)合同和營(yíng)業(yè)賬簿的,還用新增嗎? 謝謝

2024-01-12 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 10:28

你們是銷售商品取得的收入嗎嗎

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快賬用戶8597 追問(wèn) 2024-01-12 10:29

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:30

要先在電子稅務(wù)局做買的合同的信息采集,采集完之后才可以申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:30

買賣合同印花稅的信息采集

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是銷售的商品?那么按買賣合同交印花稅
2024-01-12
你們是銷售商品取得的收入嗎嗎
2024-01-12
您好,1.核定的印花稅沒(méi)有金額就0申報(bào) 2.營(yíng)業(yè)賬簿不用申報(bào)多次,我們實(shí)收資本和資本公積有增加才用申報(bào)的
2024-03-29
1、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí)繳納的印花稅計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)印花稅只是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎? 解析:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí),繳納的印花稅屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),印花稅是征收產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅,稅率是萬(wàn)分之五,計(jì)入“稅金及附加”科目。 2、其它的購(gòu)銷合同印花稅和資金賬簿印花稅計(jì)入稅金及附加是嗎? 計(jì)入“稅金及附加”科目 3、土增清算扣除和印花稅繳納情況沒(méi)有關(guān)系是嗎? 有關(guān)系,交的稅費(fèi),除增值稅、企業(yè)所得稅外,都是可以在土地增值稅清算時(shí),可以在稅前列支的稅費(fèi)。
2021-11-26
你好這個(gè)是稅目下面就需要去交,是的,要是給你們核定是1.3話,是的,再乘以萬(wàn)分之三,
2021-06-03
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