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老師,請問下預(yù)付款和發(fā)票差額有幾十塊錢也不付了,也不開票了,這個怎么平賬?

2024-01-12 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 10:18

同學(xué),你好 計入營業(yè)外支出

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快賬用戶6523 追問 2024-01-12 10:23

老師,發(fā)票多開了的少付款的應(yīng)該記?在一個是多付款了發(fā)票差了點的記?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:23

同學(xué),你好 發(fā)票多開了的少付款的應(yīng)該記? 按照實際付款金額入賬就行 多付款了發(fā)票差了點的記? 計入營業(yè)外支出

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同學(xué),你好 計入營業(yè)外支出
2024-01-12
你好,收到商品和服務(wù)的,你就正常入賬,沒有發(fā)票的部分匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就行了。
2022-10-19
您好,不建議直接沖減原材料,因為原材料的入賬價值應(yīng)該是實際收到的材料和發(fā)票對應(yīng)的金額,而不是因為預(yù)付款與實際金額的差異去調(diào)整原材料的成本。少的錢如果對方遲遲退不回可以計入營業(yè)外支出。
2024-10-16
?你好;? ? ? 你這個對方不開票了。 但是實際是 發(fā)生了你的成本費用 是嗎;? 是建筑服務(wù)嗎? ?
2022-09-16
你好,可以調(diào)整到? 營業(yè)外支出? 核算?
2022-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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