你好; 你們費(fèi)用當(dāng)時(shí)是計(jì)入什么科目的;? 看看怎么來(lái)處理?
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個(gè)股東,其中兩個(gè)老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個(gè)這個(gè)出差補(bǔ)助。曾經(jīng)給這個(gè)老板的出差補(bǔ)助費(fèi)呢,就是稅務(wù)局局就給踢出來(lái),說(shuō)不合理說(shuō)不能說(shuō)你們定多少就是多少,得有個(gè)參照。所以我就想知道這個(gè)參照的金額是參照誰(shuí),怎么個(gè)參照法,那像有這老板經(jīng)常在國(guó)外,那怎么去給他定義這個(gè)補(bǔ)助,出差補(bǔ)助啊,一個(gè)地方和一個(gè)地方的這個(gè),這個(gè)費(fèi)用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個(gè)每次出差的餐就是出差補(bǔ)助餐補(bǔ)什么的,你正常的話都應(yīng)該劃撥,我們就因?yàn)樗麄儾橐换囟冀o我踢出來(lái)了,我們都沒(méi)劃撥過(guò),所以說(shuō)這個(gè)想咨詢老師,這個(gè)應(yīng)該怎么處理。
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買社保稅務(wù)部部門(mén)查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
制造企業(yè)支付的費(fèi)用如何判斷是否已經(jīng)屬于研發(fā)支出?如果知道是屬于研發(fā)支出,那么就可以100%加計(jì)扣除,如果概念不清盲目加計(jì),后期被稅務(wù)稽查可能會(huì)涉及到補(bǔ)交稅款和交滯納金,所以如何判斷是否已經(jīng)屬于研發(fā)支出,這一點(diǎn)顯得尤為關(guān)鍵應(yīng)該如何判斷?麻煩能夠描述的具體一點(diǎn)或者根據(jù)有關(guān)文條輔肋來(lái)說(shuō)明更好。關(guān)鍵是要有實(shí)物的可操作性。謝謝。
1居民企業(yè)甲公司,主要從事設(shè)備制造,2020年產(chǎn)品銷售收人2500萬(wàn)元,利潤(rùn)總額550萬(wàn)元,其他有關(guān)財(cái)務(wù)資料如下:(1)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)實(shí)際發(fā)生研發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)人當(dāng)期損益;(2)通過(guò)市民政部門(mén)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)50萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)某小學(xué)捐贈(zèng)5萬(wàn)元;(3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待數(shù)30萬(wàn)元,已知:各項(xiàng)支出均取得合法有效憑據(jù),并已作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,其他事項(xiàng)不涉及納稅調(diào)整。要求:根據(jù)上述資料及相關(guān)規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問(wèn)題(涉及計(jì)算的,列出算式,結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,單位:萬(wàn)元)。(1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的金額。(2)汁算甲公司2020年度企止所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的公益性捐贈(zèng)支出。(3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
老師,公司研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,稅務(wù)局被查出來(lái)說(shuō)研發(fā)活動(dòng)直接消耗材料加計(jì)扣除超過(guò)研發(fā)費(fèi)用的70%,說(shuō)是稅務(wù)局讓各企業(yè)補(bǔ)稅,公司虧損所得稅出不來(lái)稅款,就補(bǔ)其他稅,請(qǐng)問(wèn)這其他稅從哪里能出來(lái)給稅務(wù)局補(bǔ)稅呢?這是硬要補(bǔ)稅,除了所得稅還能從其他哪個(gè)稅種能出來(lái)稅呢?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢(qián),但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢(qián)。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
但是費(fèi)用也是影響所得稅不是?
你好; 對(duì)的; 就是會(huì)影響; 就是看你影響了哪些稅?
我實(shí)在想不出來(lái)這所得稅出不來(lái)從其他哪個(gè)稅種給補(bǔ)稅
除了影響所得稅還能從其他哪個(gè)稅種出來(lái)稅呀
你好;? 你先說(shuō)你計(jì)入什么科目; 我看看? ?
管理費(fèi)用
你管理費(fèi)用 就會(huì)影響企業(yè)所得稅的 ;? ? ?你抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有? ?
進(jìn)項(xiàng)稅肯定抵扣了
抵扣了影響增值稅和附加稅以及所得稅哈
老師,但是這進(jìn)項(xiàng)稅都是的正常的,應(yīng)該抵扣的呀?另外我們利息支出的財(cái)務(wù)費(fèi)用較多,只有回單,銀行說(shuō)開(kāi)不了發(fā)票不給開(kāi),這利息發(fā)票沒(méi)有是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用也就不能稅前扣除了呀?
你現(xiàn)在不是說(shuō)稅務(wù)局覺(jué)得你們這部分不合理嗎