你好,可以作為附件的。借,銷售費用。貸,應(yīng)交稅費。 主營業(yè)務(wù)收入
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內(nèi)A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發(fā)票,但是我們公司又跟B供應(yīng)商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應(yīng)商不給我們開具塑料瓶子的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應(yīng)收國外公司3萬元,請問老師我們這個業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝老師了
為了擴展市場,公司將外購的商品,免費贈送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價格1130元,稅款130,請問這個免費的贈送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務(wù)局說要組成計稅價格來作為視同銷售!
請問一下這個組成計稅價格是怎么計算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進項稅額130元,現(xiàn)在免費贈送給客戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要求按組成計稅價格視同銷售申報稅款,請問老師這個怎么計算呢?請老師寫成我們應(yīng)該申報增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
請問一下老師,我們公司進口了一批成品油100噸,也有進口報關(guān)單了,單價是1萬元一噸,現(xiàn)在這100噸成品油放在倉庫自然性揮發(fā)掉了1噸,請問這個揮發(fā)掉了1噸的分錄該怎么做呢?請把這1噸的自然性揮發(fā)掉的成品油分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
老師我們收到銷售和倉庫這邊的發(fā)過來的表,我們收到對方公司給我們的賠償貨物的金額,該怎么做賬呢?這分錄怎么做,請老師把帶有數(shù)字的分錄寫一下給我可以嗎?謝謝老師
今年9月份,說全國都要購買社保這個政策是吧?但是我總感覺不大現(xiàn)實,公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買,也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買,應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個政策簡直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負(fù)債呢。
報考了25年的中級,但我感覺我考不過,因為我沒有做到題,我只聽了幾遍課,沒做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會,然后26年再去參加中級考試。但我想從9月份開始備考注會的4門:會計,稅法,經(jīng)濟法,財務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽課,再做題。爭取在考試前過3遍。9.11.1.3(會計和財管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟法)。這次我扎扎實實的來,成績不會陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口??梢圆?,一年沖這4門
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
數(shù)字不方便寫哈,人在外面
不是說視同銷售,會計上不用主營業(yè)務(wù)收入嗎
都可以的,實務(wù)中也用這個科目的
如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝
那么用了主營業(yè)務(wù)收入,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本了?按照我們公司要做審計的,到底要怎么才合規(guī)?。空埨蠋熤更c
是的? 做了收入也是要結(jié)轉(zhuǎn)成本? 按照市場價做收入? 按照真實的出庫價格做成本的
那么按照稅法說是不確認(rèn)收入你給主營業(yè)務(wù)收入,不是不對嗎?請老師寫正確的分錄給我可以嗎?請麻煩老師把相關(guān)分錄寫上數(shù)字可以嗎?謝謝
你們這個業(yè)務(wù)會給開發(fā)票出來不??
方案一:與開具銷售發(fā)票正常銷售的產(chǎn)品一同確認(rèn)銷售收入,確認(rèn)銷項稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是在單價上有所體現(xiàn),單價會低于其他客戶; 方案二:不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為樣品費,按銷售單價確認(rèn)銷項稅;會計處理:借:費用 貸:庫存商品 應(yīng)繳稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額; 方案三:不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為營業(yè)外支出,按銷售單價確認(rèn)銷項稅;會計處理:借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)繳稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 同時:借:主營業(yè)務(wù)成本?貸:庫存商品
看你們是哪種情況
都是是免費贈送的,怎么會開發(fā)票給對方呢?不開具發(fā)票的,就是單純免費贈送
不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為樣品費,按銷售單價確認(rèn)銷項稅;會計處理:借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費? ? 按照這個來就可以的
我也不知道我們屬于哪種情況????感覺方案1、2都像,請老師跟我答案可以嗎???方案1、2有什么區(qū)別呢?感覺這方案1、2都是一樣的
借:銷售費用的二級科目寫什么呢???
二級明細(xì)就寫樣品費用
不開發(fā)票就按照2做賬羅,其實都是差不多的
做賬本來也有一定靈活性的
老師按照您的這個分錄借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費,能不能幫我寫上數(shù)字啊?因為我不懂取決表上哪個數(shù)字啊?
借:銷售費用 21.56貸:庫存商品 19.17應(yīng)交稅費2.39
那么為啥不是借:銷售費用-樣品 125.4貸:庫存商品 110.97應(yīng)交稅費-銷項稅14.43,
下午哈,在吃飯哈 同學(xué)