您好, 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了是0哦

本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)貸方都有用余額
老師,我上個(gè)月有未分配利潤(rùn)貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,利潤(rùn)分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),金額是怎么算? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 68448.27,貸本年利潤(rùn) 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師,我們本年利潤(rùn)貸方有余額,未分配利潤(rùn)貸方也有余額正常嗎
老師,年底結(jié)賬利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借方有余額正常碼
老師 本年利潤(rùn)的期末余額是貸方負(fù)數(shù),未分配也是貸方負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 分錄是這樣做嗎
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過(guò)多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進(jìn)來(lái)專票 樓的話暫時(shí)沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來(lái)抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,可以把電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團(tuán)平臺(tái)返還給商家的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來(lái)代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說(shuō)明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?


未分配肯定有余額的
那是不是還要做一筆分錄
你是不是做錯(cuò)了,把這個(gè)分錄拍給我看下
我沒有做這筆分錄,是從科目余額表看到的
這個(gè)肯定有問(wèn)題,本年利潤(rùn)沒有數(shù)字的
那把這筆分錄做了不就是沒有了
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配
或相反的分錄,轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了
年末必須做這筆分錄是嗎
是的,這個(gè)必須要做的哦
先做損益結(jié)轉(zhuǎn)然后在做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎
是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的