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你好老師!個(gè)體戶開發(fā)票每個(gè)季度年度分別多少免稅?再就是個(gè)體戶交不交個(gè)稅,超出核定征收的范圍了?為什么有的需要繳納個(gè)稅?有的不需要繳納?個(gè)體戶開勞務(wù)需要繳納個(gè)稅嗎超出核定的都是?

2024-01-11 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 19:12

你好,個(gè)體戶屬于增值稅小規(guī)模納稅人的話,季度開普通發(fā)票的前提下,不含稅銷售額在30萬元以下包括30萬元,免征增值稅。個(gè)體戶按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)繳納個(gè)稅。個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得按國(guó)家稅法規(guī)定屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,國(guó)家依法強(qiáng)制性要與你分享利潤(rùn),所以要繳稅。不需要繳納的,一是虧損了,或是享受減免政策。你好,開勞務(wù)也屬于你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,需要繳稅。

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快賬用戶9360 追問 2024-01-11 19:15

那繳納個(gè)稅按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是要怎么繳納核算

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:17

按你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入減生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總支出=生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:19

核定征收方式,分為核定應(yīng)納稅所得額與直接核定應(yīng)納稅額。核定應(yīng)納稅所得額,則直接根據(jù)核定的應(yīng)納稅所得額與經(jīng)營(yíng)所得稅率表適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額即可,即應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)。直接核定應(yīng)納稅額方式,無需納稅人再計(jì)算應(yīng)納稅額,直接按照核定的稅額定期繳納即可。

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快賬用戶9360 追問 2024-01-11 19:37

那這個(gè)算的稅率標(biāo)準(zhǔn)是什么?定額范圍內(nèi)的不交稅,定額外的部分交稅是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-11 20:03

定額內(nèi)的按稅務(wù)局核定的定額交,超過定額的要全額交

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快賬用戶9360 追問 2024-01-11 20:46

我問的是怎么計(jì)算稅率按照什么

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齊紅老師 解答 2024-01-11 21:32

你好, 應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本-費(fèi)用-稅金-損失-其他支出-彌補(bǔ)以前年度虧損 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率為5%——35%超額累進(jìn)稅率,稅率表如下:

你好,
應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本-費(fèi)用-稅金-損失-其他支出-彌補(bǔ)以前年度虧損
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率為5%——35%超額累進(jìn)稅率,稅率表如下:
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你好,個(gè)體戶屬于增值稅小規(guī)模納稅人的話,季度開普通發(fā)票的前提下,不含稅銷售額在30萬元以下包括30萬元,免征增值稅。個(gè)體戶按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)繳納個(gè)稅。個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得按國(guó)家稅法規(guī)定屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,國(guó)家依法強(qiáng)制性要與你分享利潤(rùn),所以要繳稅。不需要繳納的,一是虧損了,或是享受減免政策。你好,開勞務(wù)也屬于你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,需要繳稅。
2024-01-11
你好 需要涉及繳納增值稅、 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 、印花稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的 。 超過了按開票金額繳納增值稅的。 你還得去看看你們具體是核定怎么個(gè)情況的。 你們電子稅務(wù)局有的。
2020-09-07
您好,如果沒有超過核定的金額,不用交其他的了
2024-12-25
同學(xué)你好,增值稅是一樣有免稅額度。查賬征收有利潤(rùn)就按正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的稅率交。核定征收,在核定的范圍內(nèi),按核定的稅率交,超過范圍就按正常稅率交。 1、全年應(yīng)納稅所得不超過30000元的,稅率為5%; 2、全年應(yīng)納稅所得超過30000元至90000元的部分,稅率為10%; 3、全年應(yīng)納稅所得超過90000元至300000元的部分,稅率為20%; 4、全年應(yīng)納稅所得超過300000元至500000元的部分,稅率為30%; 5、全年應(yīng)納稅所得超過500000元以上的部分,稅率為35%。
2020-12-31
同學(xué)您好! 答:如果個(gè)體戶餐飲店有盈利,要交經(jīng)營(yíng)收入個(gè)人所得稅。
2021-01-04
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