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老師,請(qǐng)問下12月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,一張大額的進(jìn)項(xiàng)票,抵扣完多出3萬5,請(qǐng)問下這個(gè)分錄要怎么寫,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

2024-01-11 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 17:52

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:52

可以做,也可以不用做,如果做的話就按照上面的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-01-11
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-09-26
你好; 月末分別去結(jié)轉(zhuǎn)就行了 ;1.??2月做那么借 銷項(xiàng)稅350 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅300;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?;? 3月做:如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項(xiàng)稅180;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2023-04-03
這個(gè)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2023-04-12
這里這里是這樣的,結(jié)算的金額都是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額部分。如果說啊,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,這個(gè)未交增值稅在貸方,小于在借方
2021-09-13
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