你好 沒有差異不需要管的哈
11月份購進電子設(shè)備1臺,12月份按照固定資產(chǎn)計提折舊?,F(xiàn)申報企業(yè)所得稅填加速折舊表還是匯算清繳的時候把這部分加速折舊了
A公司2007年12月16日購入一臺設(shè)備,原價750000元,預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘值為0采用年限平均法計提折舊,未計提減值準備。假定稅法對折舊年限和凈殘值的規(guī)定與會計相同因該設(shè)備符合稅法規(guī)定的稅收優(yōu)惠條件,計稅時允許采用加速折舊法計提折舊,A公司在計稅時按雙倍余額遞減法計列折舊費用。除此項差異外,不存在其他會計與稅收的差異。此前,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無余額。所得稅率為25%。根據(jù)上述資料,A公司有關(guān)遞延所得稅的確認情況見下表所示。
老師,您好,問題如下:個獨,去年3月份買的車子,因為去年是核定征收,所以沒有計提折舊,今年轉(zhuǎn)查賬征收了,那今年應(yīng)該是可以正常計提折舊的吧,我現(xiàn)在是想知道今年開始這個計提折舊是怎么個算法呢?車子稅法折舊四年
去年8月購買的汽車,公司牌照,忘記了計提折舊,年報也沒有報,年報是三月份報的,企業(yè)所得稅年報上要報折舊嗎?如果不報,風(fēng)險提示要報,這個怎么處理呢?
老師,申報所得稅有這個提示,是2023.11月購進的電子設(shè)備,12月計提了折舊,會計和稅收都是按三年計算折舊的,沒有稅會差異,這個提示就不用管了吧?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
沒有差異不需要管的? 你好
他這個提示意思就是我賬載折舊金額和稅收折舊金額是一個數(shù)字是吧?
老師,麻煩看一下我這個數(shù)據(jù)填的沒問題吧?是11月購進的電子設(shè)備
沒問題的哈? 不要擔(dān)心的哈
數(shù)據(jù)填的沒問題是吧?
沒有哈,一般這個是風(fēng)險提示,你沒有這些情況就沒關(guān)系的
好的。因為是第一次填報一次性扣除這個表,心里沒底。老師看了數(shù)據(jù)沒問題,那就不管了。
好的,親,結(jié)束問題后給我一個好評,重要哈