是在當年第四季度錄入
小規(guī)模納稅人年報報的是當年的收入還是第四季度的收入
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
小規(guī)模納稅人,目前要報第四季度的稅了,年度納稅調(diào)整是在申報完第四季度再報還是在第四季度申報稅時一起進行年度納稅調(diào)整
小規(guī)模納稅人第四季度報送利潤表時是報第四季度的還是整年的呢?還是第四季度和整年的都一起報?
小規(guī)模納稅人第四季度應(yīng)交增值稅和城建稅會計分錄是在當年第四季度錄入還是次年第一季度錄入?
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
增值稅分錄怎么做?
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
這步做了,免征的那部分做了營業(yè)外收入,專票那部分得交,專票得交這部分第四季度做會計分錄嗎
實際交納時,再做繳納分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
城建稅也是這樣?次年做借:稅金及附加 貸:銀行存款
城建稅也是這樣的