您好, 這兩個(gè)都不要計(jì)提的
借:稅金及附加
貸:印花稅
借:應(yīng)付職工
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
你好,交房土兩稅的印花稅及個(gè)人所得稅怎么做分錄,需要計(jì)提嗎?
你好,這個(gè)交房土兩稅的個(gè)人所得稅怎么做分錄
老師,你好,印花稅需要計(jì)提,印花稅分錄怎么做?
你好,繳納印花稅和個(gè)人所得稅需要先做計(jì)提分錄嗎
房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅需要計(jì)提嗎,計(jì)提和繳納分錄怎么寫(xiě)?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫(xiě)在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
不明白這個(gè)分錄,可以祥細(xì)點(diǎn)嗎
借:稅金及附加
貸:銀行存款,這個(gè)印花稅的寫(xiě)錯(cuò)了,
個(gè)稅是減少工資呀,要從工資里面扣的
這兩分錄不是計(jì)提的分錄嗎?
不是呀,都是支付時(shí)直接做的分錄
個(gè)稅要從誰(shuí)的工資里扣,麻煩可以寫(xiě)一個(gè)完整的分錄嗎
個(gè)稅從員工的工資里面扣呀,這個(gè)應(yīng)付職工就是員工的工資
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工-工資
不是工資的個(gè)稅,是交房土兩稅的個(gè)人所得稅
是這樣子的
印花稅是不用計(jì)提的
是這個(gè)交房土兩稅的個(gè)人所得稅怎么做分錄
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅/土地使用稅