您好,可以你們開發(fā)票時候送部分開一起,按銷售折扣處理,分錄和你收入是一樣,就是發(fā)票上面正價和贈品部分有折扣負數(shù),要是單獨贈送出去話需要視同銷售,,做借銷售費用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
老師您好!請問公司讓別人加工做了一套治具,開的發(fā)票回來名稱寫“治具加工費”了,這樣我們要怎么做賬務(wù)處理呢?(用于銷售)
老師早上好,公司購入一批U頓,購入價格是13000,是贈送客戶用的,是視同銷售嗎?購入時分錄和怎么報稅?要做未開票收入?我公司是生產(chǎn)包裝行業(yè),買U盤回來贈送客戶不是經(jīng)常發(fā)生,偶爾。
老師,您好,我們公司為電商行業(yè)小規(guī)模,購買的產(chǎn)品贈送給用戶,是不是視同銷售,怎么做會計分錄
您好老師,我公司是一家種子銷售公司,具體業(yè)務(wù)流程是這樣,公司買種苗無償提供給農(nóng)民,等農(nóng)民出種子的時候再從農(nóng)民手里買回來,我們再銷售,我想問一下,我公司購買種苗無償提供給農(nóng)民該怎么寫分錄?謝謝您的解答
老師您好!農(nóng)業(yè)公司(小規(guī)模納稅人)在個人手里買了已經(jīng)加工好的香榧果,(后期回來包裝一下出售),采購的沒有發(fā)票可以做賬嗎
老師,工會經(jīng)費銀行賬戶是獨立的,但是會費收入可以計入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進項發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費,還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯了?所屬期就是當月所發(fā)生的單據(jù)準確無誤
麻煩圖片這個老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個員工社保都是員工交的,有一個員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個稅手續(xù)費返還會計分錄怎么做,申報了增值稅
都是零售給個人,沒有開發(fā)票
你們銷售單,可以開時候按發(fā)票那種寫折扣就可以,那算收入下面去,不用視同銷售多交稅
還是不太明白怎么處理
你好,就是截圖這樣開你們銷售單
這是開票系統(tǒng)里開的嗎
是,但是你們不是沒有開發(fā)票銷售給個人么,那你們出庫單或者銷售單可以按這個這么寫,做賬貼憑證后面
好的 那分錄怎么做啊
借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
按折扣后價格做上面分錄和
我沒有開票,沒有產(chǎn)生銷項稅,分錄中也要做這個科目嗎?我是農(nóng)業(yè)公司
需要,你這個堅果不是自產(chǎn)自銷,
堅果不是免稅范圍,各種水果罐頭,果脯,蜜餞,炒制的果仁、堅果,碾磨后的園藝植物(如胡椒粉、花椒粉等),不屬于本貨物的征稅范圍。
謝謝,再請教一下,回頭報稅的時候,我報表中有主營業(yè)務(wù)收入,然后電子稅務(wù)局里帶不出主營業(yè)務(wù)收入,我要怎么報稅
你申報時候做無票收入呀,你這個購進堅果賣出需要申報增值稅交稅
不是免稅范圍這個
謝謝了,這些東西您在哪里學(xué)的呀?我怎么感覺考了證,實際工作中遇到這些也還是不會
我會經(jīng)常關(guān)注下別的群,問問題我也去看看查查資料,還有就是稅局微信號等一些關(guān)注下
會經(jīng)??纯聪嚓P(guān)文章,您也可以去考考稅務(wù)師這個很實用,這個稅務(wù)師有也涉及哪些免稅優(yōu)惠,實操
這個銷售折扣就是在稅務(wù)師涉稅實務(wù)中有涉及這個
太厲害了,我覺得做會計好難,都不想搞了
這個就是慢慢積累的過程,有別的好的出路也可以轉(zhuǎn)行