同學(xué)你好 有合同還是沒合同
老師,您好,麻煩問一下,印花稅需要計(jì)提嗎?
老師,您好,麻煩問一下,印花稅繳納,是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅嗎
老師您好,麻煩問一下印花稅里的購(gòu)銷合同金額按什么算出來的?
老師您好!麻煩問一下,建筑業(yè)印花稅怎么交啊
老師,您好,麻煩問下,用excel計(jì)算個(gè)稅,每個(gè)檔次不一樣的公式怎么列呢?
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師麻煩問一下我買進(jìn)來的沒有合同銀行支付明細(xì)也要交印花稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 要交的
老師麻煩問一下印花稅怎么計(jì)算
買賣合同的嗎 價(jià)稅合計(jì)乘以萬(wàn)分之1.5
老師價(jià)稅合計(jì)乘以萬(wàn)分之1.5是多少
你價(jià)稅合計(jì)是多少
銷項(xiàng)開票金額:1141336.00元,進(jìn)項(xiàng)開銷金額:1070804.00元計(jì)算印花稅
都是含稅的金額嗎 是的話就是上面的兩個(gè)數(shù)加起來然后乘以萬(wàn)分之1.5
乘以萬(wàn)分之1.5這個(gè)公式怎么計(jì)算
同學(xué)你好 (1141336.00%2B1070804.00)*1萬(wàn)分之1.5 這個(gè)算式不明白嗎
1萬(wàn)分之1.5我還是不會(huì)計(jì)算,
老師您就直接告訴好我乘以0.000015嗎?
0.00015 這個(gè)是萬(wàn)分之1.5 這樣的