同學(xué)你好 申報(bào)的數(shù)據(jù)沒(méi)有變化 只不過(guò)一個(gè)網(wǎng)頁(yè)版 一個(gè)客戶(hù)端
請(qǐng)教下老師,這個(gè)圖片上顯示的兩種報(bào)稅方式有什么區(qū)別?還有學(xué)堂提供的報(bào)稅練習(xí)都是通過(guò)網(wǎng)頁(yè)的,有像個(gè)稅練習(xí)的那樣,提供eTax客戶(hù)端練習(xí)的嗎?
老師,問(wèn)下小規(guī)模納稅人以及個(gè)體工商戶(hù)跟個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅申報(bào)跟企業(yè)所得稅申報(bào)分別有什么區(qū)別?
老師好,個(gè)體戶(hù)跟有限責(zé)任公司有什么區(qū)別?在賬務(wù)處理和納稅申報(bào)上有什么區(qū)別?
老師,申報(bào)個(gè)稅可以在網(wǎng)頁(yè)版的電子稅務(wù)局里申報(bào)和扣繳客戶(hù)端里申報(bào)對(duì)不??jī)蓚€(gè)地方都可以申報(bào)個(gè)稅是不
老師,個(gè)體戶(hù)2022年第四季度忘記申報(bào)增值稅和個(gè)稅,網(wǎng)頁(yè)端在哪里補(bǔ)申報(bào)?
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填,比如我24年年末利潤(rùn)總額是-500元25年1季度填報(bào)表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計(jì)的嗎?
減免增值稅上個(gè)季度轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)季度沖紅了一張發(fā)票,那個(gè)增值稅4.62跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了,我怎么把這個(gè)金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫(xiě)呀
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問(wèn)題→這樣做利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤(rùn)報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,您幫我看一下這個(gè)退路的分錄對(duì)嗎?
漏勾選進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)申報(bào)了未扣款,還有救嗎?
老師,賣(mài)廢品收入計(jì)入什么科目
采購(gòu)?fù)素?,我做相同的分錄,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項(xiàng)目上購(gòu)買(mǎi)禾苗是材料嗎?
客戶(hù)端升級(jí)后打不開(kāi)了;后面就選擇網(wǎng)頁(yè)版就可以了是吧
網(wǎng)頁(yè)版都有數(shù)據(jù)之前的客戶(hù)端也不用備份了吧
嗯 你可以網(wǎng)頁(yè)版申報(bào) 可以查申報(bào)記錄就行