對(duì)的,是的,不允許抵扣所得稅的,個(gè)人承擔(dān)的從工資里扣除,已經(jīng)在工資里了,就不用加進(jìn)去了,然后公司承擔(dān)的6.4需要正常交個(gè)稅。
個(gè)人繳納的大額補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(1.6元)可以在個(gè)稅稅前扣除嗎,公司繳納的大額補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(6.4元)是都需要并入工資薪金核算個(gè)人所得稅
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候允許扣除的五險(xiǎn)一金是員工個(gè)人承擔(dān)的部分?還是全部的?就是公司承擔(dān)的部分加上個(gè)人承擔(dān)的部分
老師請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)給員工交的保險(xiǎn),公司承擔(dān)部份也要并入個(gè)人工資薪金所得稅申報(bào)嗎,比如說(shuō),王某10月份工資是1000元,保險(xiǎn)費(fèi)用公司承擔(dān)部份300元,個(gè)人承擔(dān)部份30元,王某這個(gè)月工資薪金所得稅要按1330元申報(bào)嗎
養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分的滯納金需要并入工資薪金計(jì)征個(gè)人所得稅,還是合并到個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)部分抵減應(yīng)納稅所得額
大額補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),公司承擔(dān)6.4元,個(gè)人承擔(dān)1.6元,個(gè)人部分在填報(bào)個(gè)人所得稅是不允許稅前扣除,是企業(yè)承擔(dān)的6.4合并到工資薪金申報(bào)個(gè)稅,還是個(gè)人承擔(dān)部分合并到工資薪金申報(bào)個(gè)稅
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問(wèn)下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷售合同金額的呢?
老師好 公戶收到的貨款,未開發(fā)票,這種就是未開票收入是嗎?這種收入是和正常的開票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶簽訂合同,合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
汽車固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚買了二手商品沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
那匯算清繳的時(shí)候,怎么調(diào)整
你好,這個(gè)6.4按照工資的5%以內(nèi)抵扣職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
我之前記錯(cuò)了把1.6合并到工資薪金申報(bào)個(gè)稅了,之前的申報(bào)表不調(diào)整的情況下,我把之前4.8的差補(bǔ)到12月份這期可以嗎,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
可以的,可以這么做的。