你好,這些計入固定資產就好了。
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數,如果算出來除完是小數,入成整數么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數,后兩個月沒有人員,怎么算人數呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師:這些費用都只是開了發(fā)票,都還沒有支付,我是否先掛應付賬款?
是的記應付賬款對。
老師:這些電腦之類的還沒有開始使用,我是不是先做應付賬款,到開始使用的次月再轉到固定資產?
固定資產增加的次月計提折舊沒有付款及應付賬款。
沒有付款的及應付賬款這個前面確認過了。
老師:麻煩您幫我看看這樣寫分錄是否正確?借:固定資產 貸:應付賬款,12月份購買的固定資產,到1月份再做折舊分錄,借:管理費用-折舊費,貸:累計折舊
是的,分錄是正確對的。是的對的。
老師:還想請教一下,這些電腦、桌椅之類的,是必須計入固定資產,不可以計入其他費用嗎?
計入固定資產是正確的處理。