你好,你看下你的稅種認(rèn)定里面是按季度嗎?
請問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報,可以申請改為按季度嗎?第2個問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購銷合同,那我怎么申報購銷合同的印花稅?
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報報稅,印花稅顯示也是季度申報了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個月給報了,這次季度申報印花稅只申報6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報去申報
印花稅核定是按季度申報,這個季度印花稅已經(jīng)申報且扣款了,但是發(fā)現(xiàn)漏申報一部分,是需要再按次申報還是怎么辦,謝謝老師
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報;營業(yè)帳簿、運輸、購銷合同。上季度還能申報。但是現(xiàn)在申報第四季度時,顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報。 我把營業(yè)帳簿單獨按次申報了 但是申報清冊那個營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報 而點進(jìn)去想申報其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個怎么處理呢?
印花稅季報怎么0申報?點開稅費申報及繳納-綜合申報-財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報-點擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報,但是打開我的待辦還是顯示未申報,查看明細(xì)顯示印花稅買賣合同未申報,本季度也沒又簽訂買賣合同,這個怎么取消
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模公司當(dāng)月開票350萬,需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開了一張增值稅專用發(fā)票,1%稅率,這個是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專門借款6000萬元,期限2年,合同利率和實際利率都是5%,4月1日開工建造,當(dāng)天支付了5000萬元,6月1日支付了1000萬元。2×23年7月1日由于非正常原因?qū)е峦9ぃ?×23年12月1日恢復(fù)施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會計分錄是?
老師好,請賜教!不明白第二問的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務(wù)公司的人員過來做事,對方開了勞務(wù)費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少
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是的,兩個都是按季的,這個兩個都按季可以嗎 工程印花稅先報了,現(xiàn)在買賣合同那個報不上了,選擇就說該期限已申報
你需要一塊申報 去更正申報的
就是工程合同印花稅先作廢然后一起報嗎,就是報的時候一起增加買賣合同就可以嗎
可以的,可以這么做的。