同學,你好 有失敗的原因截圖嘛?
申報印花稅時出現(xiàn)調用核心征管接口失敗異常原因,101001009740045本暑期已做過該稅種的采集,如需更正,需要通過更正采集處理,請問怎么辦?再按要求做時作更正處理顯示:無相關數(shù)據;新增稅源顯示:最上面的提示
【廣東稅務】尊敬的納稅人:馮輝(44……76)您所申請開具的增值稅電子普通發(fā)票(申請單500013099476)審核不通過,原因:(3)其他,:申請單“稅費明細”里沒有“印花稅”的稅費信息,請刪除原申請單后重新新增提交,新增時請不要選擇不動產信息里的歷史開票記錄,保存申請單前請確認“稅費明細”里有“印花稅”的稅費信息再提交申請。如有疑問,請咨詢2536857或加QQ群856517235,我們百分努力,只為您非常滿意!。麻煩老師看一下表中是哪里的問題,應該怎么操作
老師,你好,請問我印花稅已經新增了一個稅源,是買賣合同的,已經申報了,現(xiàn)在想在新增一個營業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師,請問申報印花稅時跳出上一期未申報,請進行相關的稅源所屬期信息采集后申報,是指什么意思,按繼續(xù)申報稅務局查詢沒有申報,需要怎樣操作?
請問老師,按期申報營業(yè)賬簿印花稅,新增稅源后,提交稅源信息,顯示失敗,是什么原因 要如何操作呢
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產嗎?資產增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
截圖如下
同學,你好 這是系統(tǒng)問題,你稍后再試
新增稅源內的應稅憑證書立日期填寫2023-12-31可以嗎
同學,你好 是可以的
您看這樣填寫是沒有問題的吧?
同學,你好 你是有實收資本嘛?
沒有實收
同學,你好 那你不用申報這個營業(yè)賬簿
用呀,現(xiàn)在零申報也要申報啊
同學,你好 申報營業(yè)賬簿,一般是年度申報,沒有實收資本,就填0
我所屬期是選擇的23年度啊,金額也是0,有問題嗎?
同學,你好 沒有問題
所以就是因為系統(tǒng)原因唄?
同學,你好 對的,你稍后再試