同學(xué)你好 以后盡量公戶發(fā) 老板打款到公戶
老師,有個公司發(fā)都是用現(xiàn)金發(fā)的,我能不能不寫借老板的錢借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人,而直接做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣可以嗎
股東從公戶借1萬多,掛其他應(yīng)付款,發(fā)工資時是該股東用他的借款來發(fā)現(xiàn)金工資的,分錄:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎
老師,公司賬上沒錢要購買庫存商品,發(fā)工資需要借老板的錢支付,那其他應(yīng)付款金額越來越大怎么做才合適!是要把其他應(yīng)付款老板的轉(zhuǎn)到實收資本里嗎?實收資本一開始還沒有實際投入資金。
老師您好 我們公司收到辦公用品或者運費發(fā)票時 都會直接計入管理費用等 貸方是現(xiàn)金 導(dǎo)致現(xiàn)金會變成負(fù)數(shù) 然后就用其他應(yīng)付款調(diào)整了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額越來越多了 我應(yīng)該怎么做能減少呀 我們沒有提現(xiàn)的業(yè)務(wù)
老師,如果老板借公司的錢了,每次有費用支出的時候都是老板支付的,那憑證是借管理費用,貸其他應(yīng)收款老板,那這樣的話老板欠的錢應(yīng)該是原來也少,為什么會越來越多
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
老板不聽話 欠了老板好幾百萬了
連社保公積金工資都是老板的私戶發(fā)
現(xiàn)在欠的錢要怎么辦?
這樣稅局可能會查的哦
那沒辦法了嗎
老板打款到公戶 然后公戶發(fā)工資