借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果銷售了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 明年借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款

要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),稅務(wù)局要求我們要開(kāi)出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開(kāi)出口發(fā)票200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答!多謝了
供應(yīng)商以貨的形式給予返利,12月開(kāi)紅字發(fā)票,24年1月貨品發(fā)出開(kāi)藍(lán)字發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)怎么入賬
12月份供應(yīng)商開(kāi)具的銷售返利紅字發(fā)票(貨物在24年1月份發(fā)出時(shí)再開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票)怎么記賬
12月份收到供應(yīng)商開(kāi)具的銷售返利紅字發(fā)票(貨物在24年1月份發(fā)出時(shí)再開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票)具體做賬分錄
請(qǐng)問(wèn)郭老師:12月份收到供應(yīng)商開(kāi)具的銷售返利紅字發(fā)票(貨物在24年1月份發(fā)出時(shí)再開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票)具體的做賬分錄,謝謝
老師,您好,向您咨詢一下,我的代賬客戶給他的客戶,開(kāi)專票,開(kāi)票前預(yù)先收取了專票稅額,那么收取的專票稅額,我根據(jù)回單做分錄,應(yīng)該怎么做呢?我的代賬客戶是小規(guī)模納稅人。
老師,原來(lái)我們的原材料分類很籠統(tǒng),現(xiàn)在需要明細(xì)化了,如何調(diào)賬讓庫(kù)存明細(xì)對(duì)應(yīng)起來(lái)呢?
老師您好,建筑行業(yè),開(kāi)外經(jīng)證,異地交稅,在電腦上操作,必須去銀行交稅嗎?不能做三方協(xié)議網(wǎng)上扣款嗎
老師早上好,我們單位截止目前只發(fā)了7月份的工資,8月和9月還沒(méi)發(fā),那填上不是和申報(bào)相信距大,這可如何是好?
個(gè)體工商戶法人有兩個(gè)公司不報(bào)C表可以嗎,報(bào)的話,收入是兩個(gè)公司加起來(lái)的話不超200萬(wàn)有優(yōu)惠,還是一個(gè)公司享受200萬(wàn),兩個(gè)公司是400萬(wàn)呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司從農(nóng)民手里面購(gòu)買的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)民給開(kāi)的免稅發(fā)票。金額是18萬(wàn),我農(nóng)民付了18萬(wàn)。我入賬成本怎么入?我是買來(lái)直接銷售,不做任何加工。我在勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)時(shí),金額是18萬(wàn),稅額是1萬(wàn)6。我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又怎么做?能在賬目上顯示。有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)面試一家農(nóng)業(yè)種苗研發(fā)技術(shù)公司需要準(zhǔn)備哪些相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)?
公司已停止生產(chǎn)了,公司固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備折舊未計(jì)提完,折舊怎么處理
老師,客戶出口貨物簽訂單價(jià)怎么是按一個(gè)時(shí)點(diǎn)現(xiàn)匯賣出價(jià)不是按當(dāng)天中間折算價(jià)。這樣子是不是有影響?
老師,社保和公積金是當(dāng)月支付當(dāng)月的,就不需要計(jì)提了,是嗎?


一個(gè)公司 有生產(chǎn)部和銷售部,銷售部銷售本公司產(chǎn)品 同時(shí)也銷售外購(gòu)商品,銷售外購(gòu)商品占80%,進(jìn)貨應(yīng)記原材料還是庫(kù)存商品科目呢
外購(gòu)在銷售的做庫(kù)存商品。