您好 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是看本年利潤(rùn)的期末余額,和本年凈利潤(rùn)數(shù)字一樣,然后看本年利潤(rùn)余額是在借方還是貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候反方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以 這樣理解正確的哈
老師,請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)是看12月份的科目余額表來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,12月份的本年利潤(rùn)是在貸方,利潤(rùn)分配也在貸方,這樣要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呀?
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這個(gè)分錄,怎么判斷本年利潤(rùn)在借方還是貸方?本年利潤(rùn)期末余額是0是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)了嗎
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),怎么看是虧損還是盈利?是看12月的損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)余額在貸方還是借方嗎?
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)借方有115萬(wàn),貸方利潤(rùn)分配208萬(wàn) ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的話 就是 借:利潤(rùn)分配 -未分配208. 貸:本年利潤(rùn) 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)沒(méi)有余額?
老師, 10月份期末結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)在貸方, 是否還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄, 還是說(shuō)年末轉(zhuǎn)就可以了
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
那我看之前做的賬,是把未分配利潤(rùn)的余額,寫(xiě)的是結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤(rùn),有點(diǎn)不理解,
是把未分配利潤(rùn)的余額,寫(xiě)的是結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤(rùn) 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)的?
老師,你看,22年的科目余額表,前面圖是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄
寫(xiě)的是借,本年利潤(rùn)-1494901.94貸,利潤(rùn)分配-1494901.94
前任會(huì)計(jì)默認(rèn)本年利潤(rùn)科目都在貸方余額 虧損在貸方負(fù)數(shù)表示 所以用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,老師,那本年利潤(rùn)不是48萬(wàn)多嗎,這個(gè)是149萬(wàn)
您有沒(méi)有看未分配利潤(rùn)科目明細(xì)賬 是不是調(diào)整了以前年度損益
哦,那我回去看看
要看下明細(xì)賬 然后才能分析什么問(wèn)題