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無票收入怎么寫分錄,還有公司購買理財產(chǎn)品,分錄是這樣寫嗎

無票收入怎么寫分錄,還有公司購買理財產(chǎn)品,分錄是這樣寫嗎
2024-01-10 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-10 11:15

你好,購買理財是這么做賬的

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 11:17

那無票收入呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 11:17

無票收入借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 11:19

這個增值稅也要算出來,寫進去?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 11:20

增值稅的話也是需要寫進去的

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 12:55

現(xiàn)在超過季度報30萬,那超出的免征增值稅金額,應(yīng)該填寫在哪里?

現(xiàn)在超過季度報30萬,那超出的免征增值稅金額,應(yīng)該填寫在哪里?
現(xiàn)在超過季度報30萬,那超出的免征增值稅金額,應(yīng)該填寫在哪里?
現(xiàn)在超過季度報30萬,那超出的免征增值稅金額,應(yīng)該填寫在哪里?
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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:56

超過30 萬就不免征增值稅了的

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 12:57

我的意思是,超出的銷售額填寫在哪里,第一個增值稅表格是這樣填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:59

超過了30萬? 那就是填寫在開具的其他發(fā)票欄次

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 13:06

銷售額是634702.66這張表格是這樣填寫嗎?

銷售額是634702.66這張表格是這樣填寫嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:07

你下面的30萬本身是免稅的嗎?

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 13:16

老師,麻煩看一下

老師,麻煩看一下
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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:17

我看著你這個填寫是沒有問題的

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 13:20

超出部分334702.66這個銷售額,增值稅收取的是3點,那這張表格可以減免2個點的,增值稅怎么填寫?

超出部分334702.66這個銷售額,增值稅收取的是3點,那這張表格可以減免2個點的,增值稅怎么填寫?
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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:21

334702.66*2%,填寫的就是這個2%的減免的部分

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 13:28

填寫的減稅性質(zhì)代碼及名稱,和填寫的銷售額對嗎?

填寫的減稅性質(zhì)代碼及名稱,和填寫的銷售額對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:28

不是 這個就是填寫減免的2%部分的增值稅

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快賬用戶8632 追問 2024-01-10 13:33

是這樣填寫嗎?假如不對,麻煩具體改一下

是這樣填寫嗎?假如不對,麻煩具體改一下
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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:34

這個不是填寫的收入,填寫的是您那個減免2%部分的增值稅

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