你好這個費用記錄到23年的。
老師 2022年的,年終獎金12月份計提,2023年1月份申報的,2023年2月份發(fā)放的話,個人匯算清繳的時候是計入2023年嗎?
請問老師,年終獎所屬2022年,但是2023年個稅沒有申報,計劃1月發(fā)放,現(xiàn)在12月尚未關(guān)賬,可以在12月份計提,2023年1月發(fā)放(一次性獎金單獨計稅政策延至2023年底),申報是在2月,個稅就做在2月對嗎?如果12月就發(fā)放申報,和2023年1月發(fā)放會有什么不同的影響?政策延期到23年底,也就是說2022年還是2023年,年終獎都可以一次性單獨計稅,我不太明白還有別的什么影響?
2023年年終獎,2024年1月屬期發(fā)放報個稅,費用計入到哪年,能否12月底做計提計入2023年費用
2023年計提了年終獎,2024年1月15號之前申報了全年一次獎金收入,獎金必須要在1月底之前發(fā)放嗎?
2023年12月已申報個稅,過了申報期,可以補發(fā)年終獎嗎?申報一次性年終獎申報在2024年2月1日至15日費用可以放在2024年嗎?2023年也沒計提一次年終獎怎么做?老師
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
在2024年報這個個稅也沒關(guān)系嗎,是不是匯算清繳前把獎金發(fā)放,個稅申報了就可以
你好,23年先計提,然后24年先再申報。