這兩種方法都可以的都可以。
例如:2021年1月我收到了員工給的電話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 發(fā)票備注:2020年12月費(fèi)用,我也想把這部分費(fèi)用計(jì)入到2020年的費(fèi)用里 我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢?
匯算清繳前收到上年的發(fā)票是不是可以直接把這張發(fā)票附在上年會(huì)計(jì)分錄作為原始憑證?也就是如果23年3月收到22年11月已經(jīng)確認(rèn)成本費(fèi)用的發(fā)票的話(huà)直接把這張發(fā)票附在22年11月那張會(huì)計(jì)憑證里。
去年三月做的暫估憑證,今年3月補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票要附在去年的憑證后嗎?還是先紅沖再做一筆分錄?去年已結(jié)轉(zhuǎn)了成本,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人補(bǔ)開(kāi)的普票
請(qǐng)問(wèn)我23年12月計(jì)提的費(fèi)用和成本在24年1月收到了發(fā)票,應(yīng)該先沖去年的憑證再入帳還是直接把票據(jù)粘在去年的會(huì)計(jì)憑證就可以了呢?
老師,現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈了,23年的費(fèi)用發(fā)票,24年1月份報(bào)銷(xiāo),12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎?報(bào)銷(xiāo)憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計(jì)提還是正常做賬
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問(wèn)問(wèn)看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人用的電話(huà)費(fèi),可以用于公司報(bào)銷(xiāo)嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社保基數(shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷(xiāo)售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類(lèi)型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車(chē)輛,以公司名義買(mǎi)的車(chē)抬頭發(fā)票都是開(kāi)的公司名,但是出錢(qián)方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開(kāi)票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢(qián)計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無(wú)票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋?zhuān)院笕绻弦?guī)申報(bào)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買(mǎi)東西基本沒(méi)有發(fā)票,但對(duì)公又要給他轉(zhuǎn)錢(qián)報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ど剔k理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
如果我有一部分計(jì)提需要在二三月才能拿到發(fā)票的話(huà) 是不是先沖銷(xiāo)再入帳賬戶(hù)會(huì)清晰些?
權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)生的月份就暫估入賬回來(lái)發(fā)票再紅沖。正規(guī)處理就這樣,要是省事的話(huà)就是回來(lái)發(fā)票直接貼在原來(lái)憑證后面看個(gè)人習(xí)慣選擇一種就行。