你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表,符合這個關(guān)系嗎?? 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計

老師,用以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等于利潤表的凈利潤了 怎么辦
用以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等于利潤表的凈利潤了 怎么辦
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整。請問是這樣理解嗎?
老師請問資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤,與利潤表本年凈利潤不一樣,沒以前年度損益調(diào)整,怎么改
老師去一個公司面試,9月份的增值稅沒有報,大征期都要過了,老師我要是去上班應(yīng)該怎么做呢?
老師,家居企業(yè)賣家具出去,收到商務(wù)局打過來的家居以舊換新的款項,要怎么入賬呢?
老師 我們是出口企業(yè) 因為平時涉及到退稅,目前出現(xiàn)這個問題:供應(yīng)商給我們開的發(fā)票名稱是:*金屬制品*鋼波紋管涵(13個點(diǎn)的專票),我們要給國外開0稅率的普票,名稱開成:*黑色金屬冶煉壓延品*鋼波紋管涵,合同簽訂的商品名稱是:鋼波紋管涵,這種影響退稅嗎
一人有限公司,可以一個人注冊不需要其他股東什么的嗎
老師請問,建筑勞務(wù)按理是不能進(jìn)行勞務(wù)分包,但是實際的話分包給班組的勞務(wù)費(fèi),對于稅務(wù)的話就是勞務(wù)公司接受班組長發(fā)票認(rèn)可這個勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,公司安裝了光伏發(fā)電賣給國家電網(wǎng),我是入固定資產(chǎn),折舊是借管理費(fèi)用,袋累計折舊,。但是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的這筆分錄我有點(diǎn)糾結(jié),請問是借其他業(yè)務(wù)成本,貸累計折舊嗎?還是借其他業(yè)務(wù)成本,貸,管理費(fèi)用
老師,運(yùn)輸行業(yè),比如我這個月開票100萬,輪胎占比20%,也就是我需要開進(jìn)來20萬的輪胎費(fèi),但是我實際開進(jìn)來50萬,多的30萬,能計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
機(jī)械廠開具發(fā)票后怎么做賬
在電商平臺賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么記賬呢
老師你好,我們是貿(mào)易公司,從別的公司購買的設(shè)備要出口的國外,請問報增值稅要怎么申報,出口退稅要怎么申報,怎么做賬,有沒有特別需要注意的
就是這兩個數(shù)不相等
你好,那就需要去檢查單位報表的數(shù)據(jù)計算是否正確了