你們直接開普票給客戶就是了哈,
老師,我去年12月份開了一部分普票給客戶。今年客戶要求我把剩下的金額開專票,一個(gè)合同已經(jīng)開過普票了,剩下的可以開專票嗎?
老師好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)有個(gè)客戶是勞務(wù)公司的,要求開票,我們是開專票還是普票好?客戶什么票都可以
客戶和商家都是一般納稅人,商家開過來都是專票,由于客戶的客戶要求普票,那客戶可以要求廠家進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來一部分普票一部分專票嗎
客戶在成為一般納稅人之前都給開的是普票,現(xiàn)在客戶要求把之前開的普票沖紅重新改開為專票,這可行嗎
小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規(guī)模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個(gè)傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報(bào)了個(gè)稅的福利費(fèi),需要填進(jìn)所得稅實(shí)發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?是按價(jià)稅合計(jì)額(含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費(fèi)我是計(jì)入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機(jī)械使用費(fèi)之后,就終止了這個(gè)項(xiàng)目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實(shí)了20萬,還是承擔(dān)無限責(zé)任嗎?
老師你好,一個(gè)公司打款我們公司,打款那個(gè)公司我們后面估計(jì)不會開票過去,或是要退款,科目走個(gè)“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費(fèi)是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫
有個(gè)疑問,勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣的累進(jìn)稅率表扣的么, 我們和個(gè)人簽了個(gè)人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計(jì)上百萬,對方讓我們代扣代繳20%的個(gè)稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務(wù)局大廳辦稅人員,問勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳多少個(gè)稅?對方說20%,我說不是稅率表嗎?對方說讓我問領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說20%,我說不是按勞務(wù)報(bào)酬有超額累進(jìn)稅率表嗎?對方查了一會說,你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對方匯算清繳一起補(bǔ)繳,不是你繳就是他繳,回來操作個(gè)稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報(bào)酬累進(jìn)稅率表自動生出來得個(gè)稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺得是我知識有問題。
一般納稅人普票專票都是13個(gè)點(diǎn)對吧
是的。一般納稅人普票專票都是13個(gè)點(diǎn)
都是13個(gè)點(diǎn),我們老板覺得自己進(jìn)來13個(gè)點(diǎn),開普票給別人,虧了哈哈,反正超糾結(jié)這個(gè)問題
他自己愿意糾結(jié)就讓他糾結(jié)去唄,反正都是庸人自擾之