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老師,財(cái)政代管資金年底有結(jié)余,之前入到零余額賬戶用款額度了,年底怎么記賬呢?需要注銷零余額賬戶用款額度嗎?

2024-01-09 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 14:55

你好,同學(xué),代管的資金應(yīng)該計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 15:19

之前財(cái)政轉(zhuǎn)到零余額賬戶上了,借記零余額賬戶用款額度,貸記其他收入。

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 15:19

年底收到財(cái)政代管資金單該怎么記賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 15:43

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 收到 借:銀行存款——受托代理資產(chǎn) 貸:受托代理負(fù)債? 支付 借:受托代理負(fù)債 貸:銀行存款——受托代理資產(chǎn) 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-01-09 15:44

就算轉(zhuǎn)到零余額賬戶,也不建議用零余額賬戶用款額度科目,因?yàn)榱阌囝~年末要?dú)w零的

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 16:34

老師,收到財(cái)政代管資金結(jié)余單,借記財(cái)政應(yīng)返還額度—財(cái)政授權(quán)支付,貸記零余額賬戶用款額度,預(yù)算無(wú)。這樣記可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:39

不能這樣記 你寫的分錄是未下達(dá)的用款額度

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 16:43

這樣零余額賬戶用款額度年底就清零了。

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 16:51

老師,還有其他的記賬方法沒(méi)?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 18:25

做分錄,把你原來(lái)的分錄反向沖掉,然后按老師的分錄做一下

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 19:24

好的,謝謝。

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 19:29

老師,如果這個(gè)錢是返給單位的呢,也是這樣記嗎?貸記受托代理負(fù)債

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 19:44

老師,這樣記的話跟我們的銀行存款明細(xì)和銀行對(duì)賬單就不一致了。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 21:00

是的,因?yàn)樵撚?jì)入銀行存款賬戶的,但轉(zhuǎn)入專用的零余額賬戶了,用的銀行存款科目,但實(shí)際沒(méi)有通過(guò)這個(gè)賬戶收支

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-09 23:53

老師,借記財(cái)政應(yīng)返還額度—財(cái)政授權(quán)支付,貸記零余額賬戶用款額度,預(yù)算無(wú),這樣記不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 06:53

這樣記會(huì)計(jì)分錄是注銷零余額賬戶的

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-10 09:06

老師,零余額賬戶額度年末歸零,這樣記可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 09:13

你好同學(xué),注銷額度是這樣的分錄 預(yù)算會(huì)計(jì)也要做 借資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返 貸資金結(jié)存-零余額

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快賬用戶6544 追問(wèn) 2024-01-10 09:54

老師,這個(gè)錢不是財(cái)政資金,是代管資金,還需做預(yù)算嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:10

我說(shuō)的是你寫的那個(gè)注銷零余額的分錄還要寫預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 代管資金不用

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:11

代管資金是下面分錄,前面也回復(fù)你了 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 收到 借:銀行存款——受托代理資產(chǎn) 貸:受托代理負(fù)債 支付 借:受托代理負(fù)債 貸:銀行存款——受托代理資產(chǎn) 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)業(yè)務(wù)

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