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今天行政出售公司的車輛給外面的人,發(fā)現(xiàn)這輛公司的車并沒有入賬,是2018年購買的,價稅合計30800。 前面的外賬會計沒有入賬,現(xiàn)在行政要出售,出售價格價稅合計3000元,開票人員已經(jīng)把票開出。 請問老師,這個賬我該如何做比較好,麻煩寫一下具體分錄,感謝

2024-01-09 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 10:24

你好,那當時購買的時候是掛在你企業(yè)的名下嗎?支付了嗎?你需要把之前的補進去。

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快賬用戶9746 追問 2024-01-09 10:29

是掛在企業(yè)名下的,電子稅務局看到18年開給我公司的發(fā)票; 具體的款是不是對公支付就不清楚了,18年的賬不在我現(xiàn)在這個系統(tǒng)里面,19年換了系統(tǒng),這個系統(tǒng)只保留了期初數(shù)據(jù) 我是從固定資產(chǎn)現(xiàn)有明細里面沒有查到這個出售的車輛,才確認它是沒有入賬的

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:31

借固定資產(chǎn) 貸其他應付款, 借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊, 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者是資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶9746 追問 2024-01-09 10:31

補的話,是做盤盈么?那這個車前期的折舊這些要補么?麻煩老師稍微具體點,給我個思路,本來就忙,還遇到這破事。。太難了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:32

你好,第一個是不做固定資產(chǎn)的,這個你們單位那個賬上的錢是正確的嗎?往來科目的余額正確嗎?第二個是補折舊的, 第三個是處置固定資產(chǎn)的收入,第4個沖銷固定資產(chǎn)和累計折舊,第5個清理固定資產(chǎn)清理的余額。

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快賬用戶9746 追問 2024-01-09 10:37

目前賬上的錢和銀行是對上的,往來科目這塊也沒有掛這個購車單位賬,之前不清楚怎么做的

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快賬用戶9746 追問 2024-01-09 10:37

反正大致分錄和操作就是按老師前面發(fā)的那個來是么?我遲點再細查一下

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快賬用戶9746 追問 2024-01-09 10:39

那稅務這塊,我能在今年匯算一次性調(diào)么?不想回頭一年年改,太難了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:39

你就問一下你老板當時買這個車的時候是用什么來支付的?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:39

銀行回單去查一下,查一下原始憑證。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:40

或者是看一下合同的。

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你好,那當時購買的時候是掛在你企業(yè)的名下嗎?支付了嗎?你需要把之前的補進去。
2024-01-09
借,固定資產(chǎn)清理20 貸,固定資產(chǎn)20
2023-01-07
同學您好:這筆業(yè)務是還沒有處理嗎?為什么要更正?
2023-11-09
這個需要紅沖的,因為沒有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-11-28
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