增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%-40%。
小規(guī)模納稅人去稅局代開(kāi)技術(shù)服務(wù)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的?能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)人到稅局代開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?
個(gè)人找電子稅務(wù)局代開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的稅點(diǎn)是多少?
個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在幾個(gè)點(diǎn)的稅
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)一下13個(gè)點(diǎn) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 給一般納稅人企業(yè)行嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師個(gè)稅怎么核算?
107700乘以80%乘以40%減7000按照這個(gè)來(lái)的。
老師個(gè)人所得稅在什么環(huán)節(jié)繳納?
是按次繳納?還是累計(jì)?
好,需要企業(yè)代扣代繳的。
個(gè)人給企業(yè)開(kāi)票,企業(yè)代扣代繳個(gè)稅?個(gè)稅申報(bào)什么類目?
對(duì)的,是的勞務(wù)報(bào)酬。
個(gè)人給企業(yè)開(kāi)票,企業(yè)代扣代繳,企業(yè)申報(bào)什么類目
嗷,報(bào)酬上面回復(fù)了同學(xué)啊。
勞務(wù)報(bào)酬,勞務(wù)報(bào)酬這個(gè)收到了嗎。
勞務(wù)報(bào)酬收到了,
按照這個(gè)來(lái)的。屬于勞務(wù)報(bào)酬
老師,個(gè)稅計(jì)算,您幫我看下哪里有問(wèn)題
老師,個(gè)稅計(jì)算,您幫我看下哪
你好,具體的哪里有問(wèn)題???