你好,是的,就是這樣子。
老師企業(yè)所得稅以前年度虧損是季報(bào)的時(shí)候填還是匯算清繳的時(shí)候填
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳,沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,如果這個(gè)月把企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)了,為虧損,下個(gè)月報(bào)季報(bào)的時(shí)候,能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
四季度繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候是不是會(huì)退,以前年度都是虧損
老師您好,我想咨詢一下,有沒(méi)有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見(jiàn) 為什么無(wú)法表示意見(jiàn)是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說(shuō)需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說(shuō)要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開(kāi)票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫(xiě),點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買(mǎi)的,原來(lái)干活一直也不用開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
應(yīng)稅銷(xiāo)售收入啥意思?
你好,就是應(yīng)該交稅的收入。
企業(yè)本季度收入10773002元,交增值稅17.84,交多少所得稅合適
你好這個(gè)建議你利潤(rùn)做到5%~10%之間。
怎么算呢?
你好,就是收入的5%做利潤(rùn)。
所得稅的交多少?
你好這個(gè)就看你的稅率了。 小微企業(yè)5%,非小微企業(yè)25%。
這個(gè)5%是怎么個(gè)說(shuō)法?
你好,就是小微企業(yè)。對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
5%做利潤(rùn)的這個(gè)?
你好!這個(gè)是所得稅稅率。
收入的5%做利潤(rùn),這個(gè)5%是怎么推算的?
你好,我只是建議你這樣做,至于是不是5%。實(shí)際來(lái)吧。按實(shí)際來(lái)才是對(duì)的,其他所有調(diào)控利潤(rùn)的行為都是不對(duì)的。
相對(duì)來(lái)說(shuō)在合理的范圍內(nèi)調(diào)控哈
你好,是的,就是這樣。
就是想問(wèn)問(wèn)這個(gè)合理范圍是怎么算的?
您好,我不明白你說(shuō)的怎么算是什么意思? 就是利潤(rùn)除以收入啊。 所謂合理的范圍就是你,實(shí)際的就是合理的,你看你實(shí)際是多少?在這個(gè)上下浮動(dòng)就算是合理的范圍了。