對(duì)的,是的,是這么做的 下面的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)什么的。
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動(dòng)的,但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請(qǐng)問老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費(fèi)用4000元,請(qǐng)問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤(rùn)嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí),看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
老師,我們是季度做帳,十月十一月沒有憑證,12月憑證做完以后期末結(jié)轉(zhuǎn),顯示先結(jié)轉(zhuǎn)之前月份的,系統(tǒng)不顯示十月份的,然后11月顯示結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,這個(gè)該怎么辦?
問一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問題
老師,請(qǐng)問我前面幾個(gè)月的帳沒做完沒有結(jié)帳,我現(xiàn)在先結(jié)后面近期三個(gè)月的,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品,庫(kù)存商品又包含了前幾個(gè)月,我想只要我結(jié)帳這個(gè)月的,有什么好的方法介紹一下嗎,我用的是高格軟件,謝謝
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社??鄢揞~了,對(duì)方單位不配合提供證明?,F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)貨物,賣出100萬(wàn),HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
下面的結(jié)轉(zhuǎn)是年底結(jié)帳的意思
你好,那你年底就得結(jié)賬。
年底結(jié)賬了之后才能做一月份的賬務(wù)處理。