你好,不可以抵扣就做成本或者費(fèi)用核算

老師,您好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個(gè)暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時(shí) 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報(bào)關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進(jìn)關(guān)時(shí),海關(guān)覺得太重了,需要正式報(bào)關(guān)進(jìn)口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費(fèi)用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費(fèi),我司屬于消費(fèi)單位,買單進(jìn)口形式)。這個(gè)客戶是大客戶,完全不會(huì)將我們進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅關(guān)稅補(bǔ)回給我們的。請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做?謝謝!
老師,請(qǐng)教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報(bào)關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報(bào)關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報(bào)。2.對(duì)出口貨物進(jìn)口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認(rèn)證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個(gè)備案,等待審批請(qǐng)問是這個(gè)步驟嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
老師 我們家沒有進(jìn)口業(yè)務(wù),前段時(shí)間有個(gè)出口展柜運(yùn)回來了,繳納了海關(guān)關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,這筆錢能不能直接做費(fèi)用,我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),不能抵扣
老師您好!我想請(qǐng)教一下就是,公司之前出口一件商品A,但是在對(duì)方海關(guān)退回來了,我們海關(guān)讓按照進(jìn)口商品繳納增值稅和關(guān)稅,現(xiàn)在這件商品A以另一個(gè)品名B出口了,對(duì)方海關(guān)也讓入關(guān)了,那我這著個(gè)中間產(chǎn)生的A復(fù)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅可以分別進(jìn)項(xiàng)抵扣和計(jì)入再次出口的商品的成本嘛?還是只能作營業(yè)外支出
在沒有殘疾人的情況下,人數(shù)超過30人,殘保金大概是幾個(gè)點(diǎn)呢
轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)個(gè)稅怎么算
老師,您好!我想問一下,公立醫(yī)院會(huì)計(jì),需要做雙分錄嗎?需要做預(yù)算嗎?怎么做,不太懂,所以問的不清楚
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開什么?
馬老師您好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,購買進(jìn)來的二手車增值稅專用發(fā)票,增值稅可以一次抵扣的吧?
老師,收到招標(biāo)方發(fā)來一份投標(biāo)文件,然后有個(gè)鏈接,是直接打開鏈接,按要求填寫就可以了嗎?需要點(diǎn)回復(fù),再打開鏈接填寫嗎?
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開什么?
公司舉行發(fā)布會(huì)采購的物品計(jì)入什么科目?管理費(fèi)用~廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?)
個(gè)體戶都需要交什么稅
老師,之前會(huì)計(jì)做賬把一個(gè)424元的打印機(jī)入到固定資產(chǎn)里了,結(jié)果現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目就剩424了,這樣怎么給平賬,太難看了


謝謝老師
不客氣,祝你工作順利