你好,在這里正常做就可以了,只是成本是2萬,收入是1萬而已。
上月一項活動收入5萬 暫估了2萬的成本做分錄借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 這個月到了1萬的成本票 應該怎么做分錄 謝謝老師
老師好,我們修理廠處理一批要過期的漆,漆原價2萬,現(xiàn)在只賣了3000,差價1萬多,怎么做分錄?
庫存材料2萬元,損壞了,賣廢品3000元,會計分錄怎么做。每一步的分錄
老師,請問一下那個實收資本別人投資了50萬 現(xiàn)在撤股了只給回她45萬,這5萬做什么分錄,5萬算虧損
10萬買下來的固定資產(chǎn) 2萬賣掉了 這這怎么做賬 、虧損了、這個賬怎么做分錄
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
那老師,他做了個借:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益37422.14,貸:庫存商品37422.14,然后。借:銷售費用37422.14,貸:待處理財產(chǎn)損益37422.14,這樣對嗎?如果他沒有賣過期食品,沒有產(chǎn)生虧損,而是直接處理過期食品,是怎么做分錄呢?
你好,這個是借營業(yè)外支出貸,待處理財產(chǎn)隨意。
不對吧,那進項稅呢
你好,一般打折處理的進項稅可以正常抵扣。