可以按照以下步驟進行操作: 1.首先確認(rèn)已開具專票的銷售額是否超過了免征增值稅的限額。如果未超過,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。 2.如果已超過免征增值稅的限額,需要正常繳納增值稅。應(yīng)納稅額的計算公式為:不含稅銷售額 × 適用征收率。 3.如果本期發(fā)生了銷售不動產(chǎn)的行為,即使合計月銷售額超過免征增值稅的限額,但扣除銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,仍可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。不過,針對開具專票對應(yīng)的銷售額,仍需正常繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人適用簡易征收,季度開票30萬以下是免征增值稅,但是代開增值稅專票是當(dāng)時開具當(dāng)時繳費,那季報的時候未到達30萬,已經(jīng)交過的增值稅額怎么免
小規(guī)模納稅人開了專票已在稅務(wù)大廳繳納了增值稅,請問在申報增值稅報表的時候怎么填報
小規(guī)模企業(yè)納稅人,上季度開普票35萬,增值稅已繳納,這個季度沖紅普票,改開專票。請問納稅申報表的增值稅怎么改增值稅不用交,現(xiàn)在是增值稅表顯示要交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,在稅局代開了專票,當(dāng)時也交了增值稅,現(xiàn)在季度報稅時,已交的稅款應(yīng)填在增值稅表哪行呀
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票和開具增值稅普通發(fā)票,只要不滿足季度45萬元,都不需要交增值稅呀,還是說,開具的增值稅專用發(fā)票要單獨交稅呀?那小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票的話,要怎么進行處理呢?
以前年度承接的一項建筑和運營高速公路PPP項目,自2020年1月1日進入運營收費期,政府不對甲公司收取的車輛運行費提供保證。甲公司預(yù)計5年后需要對路面進行翻新,發(fā)生費用600萬元。路面翻新不構(gòu)成單項履約義務(wù)。請問甲公司2020年12月31日的資產(chǎn)負債表中應(yīng)確認(rèn)的這項負債的金額是多少?600萬元?還是分?jǐn)偟轿迥昝磕?20萬?
施工,銷項發(fā)票開了,回款必須有進項嗎?
老師,我工資申報了4800,但是公司現(xiàn)在沒有錢給法人發(fā)工資,請問我要怎么做分錄
老師您好,請問制造業(yè)小規(guī)模納稅人如果開了3%的專票,是放棄減稅后,36個月內(nèi)不得再申請減免嗎?
#提問#老師殘保金如果聘用了男61歲以上10人,女的年齡56歲以上10人,沒退休的40人,這個殘保金申報人數(shù)填多少人
老板的房租可以走公司報銷嗎?走高管福利費要申報納稅嗎?
請問一下大家,中級實務(wù)題里給的是以萬元為單位,答案為什么都要換成元
不報關(guān)的貨物,財務(wù)賬務(wù)如何處理?
老師,這兒為什么不用賣價一買價,然后再算增值稅
應(yīng)交稅費成負數(shù)了是什么原因呢?以及可能的情況
那如果我開的是3%的呢,專票不是不管有沒有超過免征增值稅對的限額,都要繳納增值稅的嗎
你仍然是要繳納增值稅的