可以在那里選擇手工填報
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數(shù)據已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
增值稅小規(guī)模納稅人,老師,4月份沖紅3月開的一張普票,稅率1%;申報二季度增值稅時,顯示如下:“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%,請確認填寫是否正確”,這個是什么意思,該怎么辦?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報的時候沒有填負數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,要怎么操作整改呢
老師好,小規(guī)模在12月紅沖一張往年3個點普通發(fā)票,同時開一張3個點相同金額普通發(fā)票,怎么申報時候匹配不通過,是不是要手工填寫?
老師未分配利潤怎么才能減少
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠嗎?
老師,請問非房地產企業(yè)城市配套費計入無形資產還是在建工程
老師,你看這個圖片,項目名稱建筑服務后面我可以修改成維修項目嗎,會不會有什么影響
老師,請問一下企業(yè)缺成本票,會計究竟應該怎么做怎么想辦法呀
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠嗎?
我合格考密碼忘記了手機號也換了,去找招生辦老師他說他現(xiàn)在登不上去幫我修改手機號?,F(xiàn)在怎么辦啊急死我了
劉艷紅老師個人獨資企業(yè)也要申報稅嗎?
老師,一般查被審計單位的收入,他們輸入確認時要看哪些資料?
老師好,請問門診對外開具的發(fā)票,貨物及應稅勞務這一列應該如何開具?
在進去申報之前同學
手工填寫請問在附表嗎?哪個附表?第幾欄呢?
你先退出來,在進去申報之前有可以點進去的
嗯,我明白,但是你要告訴我在哪里手工填?已退出來沒申報
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
老師,現(xiàn)在附表是不是不可以手工填寫紅沖普通發(fā)票金額?在導入發(fā)票建面手工填寫?一正一負為0?
如果是只有負數(shù),估計填不進去,如果有負數(shù)有正數(shù),會出來一個扣除負數(shù)后的金額
找到手工填寫的界面沒有呀,一般選手工填寫就全部都要手工填
沒明白你說意思
哪里有手工填寫界面?不是只附表嗎?
如果你導入數(shù)據可以搞的好導入還是省事一點羅。 可以手工填的哈
意思這個表里面手工填寫嗎?因為有負數(shù),手工填寫一個正數(shù),一正一負剛好為0,可以嗎跟按1%對應填寫
現(xiàn)在很多地方的稅務系統(tǒng)已經負數(shù)填報通不過了,我估計你只能手工填正數(shù),算暫估無票收入,到時候有無票收入的少報一點,這樣你賬跟報稅數(shù)據才能對得上
老師,請問小規(guī)模開專票按3%開嗎?
一般是3個點的業(yè)務哈
專票開了一個點,是不是這個原因匹配不通過
專票不免稅的哈,他不通過提示什么呀
我們一個客戶,我這個幫她問的,老怪我們叫她紅沖發(fā)票
哈哈,要他電話問下12366羅,紅沖其實很正常的
是的,老怪我們
哈哈,加油呀,同學呀。