你好同學(xué),業(yè)務(wù)發(fā)生了沒(méi)。 如果沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),需要紅沖,只要對(duì)方?jīng)]有抵扣,我們可以發(fā)起紅沖。
老師,你好,我們是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方給我們開(kāi)了發(fā)票,我們也抵扣了,但是現(xiàn)在他們需要把發(fā)票拿走紅沖,我們作為購(gòu)買(mǎi)方需要在發(fā)票系統(tǒng)操作什么嗎?
老師,銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票,對(duì)方還沒(méi)有抵扣的,原發(fā)票要讓購(gòu)買(mǎi)方寄回來(lái)嗎?我們開(kāi)出的紅字發(fā)票需要寄給他們嗎?
老師,我們11月開(kāi)出的專(zhuān)票,購(gòu)買(mǎi)方忘記做賬了,沒(méi)有抵扣也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在他們已經(jīng)結(jié)賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開(kāi)一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續(xù)做賬和抵扣嗎?
老師你好,因發(fā)票己給銷(xiāo)售方,需要沖紅,對(duì)方?jīng)]抵扣,叫他們寄回發(fā)票,他們要我們先開(kāi)發(fā)票給他們,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開(kāi)了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開(kāi)了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
業(yè)務(wù)應(yīng)該是發(fā)生了的,但是對(duì)方公司應(yīng)該是沒(méi)有賬務(wù)處理
如果是真實(shí)的銷(xiāo)售,那我們是要作銷(xiāo)售的,不能紅沖。
對(duì)方公司要求紅沖了,重新開(kāi)具
如果發(fā)票有問(wèn)題,可以紅沖后開(kāi)具。
打算盤(pán),沒(méi)有問(wèn)題,就是對(duì)方覺(jué)得他們沒(méi)有掛帳,沒(méi)有抵扣,想紅沖了重新開(kāi)具給他們,是23年7月的發(fā)票
是什么東西,是存貨還是服務(wù)。如果業(yè)務(wù)發(fā)生了,他們不紅沖也應(yīng)該入賬,況且這張紅沖的票,也只影響24年1月的增值稅,與去年沒(méi)有關(guān)系。
貨物,我覺(jué)得對(duì)方會(huì)計(jì)是不是做賬是以票入賬
還沒(méi)有紅沖,我不想給對(duì)方紅沖了重新開(kāi)
有可能。如果是貨物,2023年7月的貨物早已銷(xiāo)售了。我們就是紅沖再開(kāi),對(duì)他也沒(méi)有半點(diǎn)幫助。
他是怕跨年了入賬不及時(shí),被稅務(wù)問(wèn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
可能會(huì)有這方面的考慮。對(duì)方可以作為待認(rèn)證,但是賬該入要入賬。
老師,您覺(jué)得我應(yīng)該怎么處理才最好呢
不理他。只要業(yè)務(wù)是真實(shí),發(fā)票是正確的。不給他紅沖
現(xiàn)在23年的賬,還沒(méi)有報(bào)稅,完全是可以入賬的。
我下午給銷(xiāo)售回的,讓對(duì)方公司出一個(gè)為什么要紅沖的申明
是呀,是23年的發(fā)票,也還沒(méi)有匯算,是可以處理的呀
是的。想核實(shí)清楚再處理。看他們的說(shuō)法是不是有道理。因?yàn)楝F(xiàn)在是2024年,再開(kāi)票對(duì)他們23年沒(méi)有什么幫助。
好的,那我等對(duì)方答復(fù),不想輕易給他們紅沖再藍(lán)票,謝謝老師耐心解答
客氣了,祝工作愉快!
如果業(yè)務(wù)發(fā)生了,他們不紅沖也應(yīng)該入賬,況且這張紅沖的票,也只影響24年1月的增值稅,與去年沒(méi)有關(guān)系。老師,你這里幾句話,我沒(méi)有聽(tīng)明白
第一,就好比我們買(mǎi)別人的東西,收到貨物了,沒(méi)有抵扣也應(yīng)該入賬。 第二,今天是24年,我們?cè)匍_(kāi)紅沖發(fā)票,對(duì)于他24年的增值稅申報(bào)沒(méi)有半點(diǎn)影響。因?yàn)樵鲋刀惼笔?4年的,23年的申報(bào)表又上不去。