你以后需要查明細(xì)的話,你就用其他應(yīng)付款科目過渡一下,如果不查的話就不用。
8月付費(fèi)用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時(shí)候:沖紅8月份的借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行,借:管理費(fèi)用 貸:銀行,還是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。
老師,請(qǐng)問一下公司存款銀行用來支付貨款,還是說向法人借筆錢,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 或者直接借銀行存款 貸其他應(yīng)付款好點(diǎn)?
老師,請(qǐng)問一下公司存款銀行用來支付貨款,還是說向法人借筆錢,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 或者直接借銀行存款 貸其他應(yīng)付款好點(diǎn)?
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報(bào)銷,請(qǐng)問我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請(qǐng)問下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請(qǐng)問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表