在的 具體的什么問題
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
之前說的老板借的錢年底沒還,不想體現(xiàn)其他應收,說是讓轉應收里面,但是我們就沒開這么多發(fā)票,轉應收能行不
可以的,可以轉的,這里面沒有余額沒有關系。
哪個沒有余額沒有關系呀 我是說我們一年才開47萬左右的發(fā)票,應收掛55萬這個合適嗎
應收賬款沒有余額,沒有關系 可以
現(xiàn)在其他應收款轉應收賬款了 應收賬款有55萬余額呢
那你想清理哪些余額不允許哪些有余額?
不是說老板借錢不還的話需要繳個稅嗎,現(xiàn)在如果其他應收有50多萬余額,是不是不太好
那你要么你就放到應收賬款和預付賬款里面。
不調(diào)的話直接掛帳上有什么風險嗎
稅務局一旦查到,會要求你們補交個稅。
那現(xiàn)在我們一年才開票45萬,如果我把其他應收轉到應收55萬,這樣有什么問題嗎
這個沒有問題的,可以的。
可以這樣做是吧
可以這樣調(diào)是吧 然后1月份再紅沖,調(diào)過來嗎
對的,是的,是這么做的。