上面提示你按年申報(bào)的那個(gè)沒(méi)有稅種認(rèn)定你去看下你的稅種認(rèn)定核對(duì)一下
請(qǐng)問(wèn)老師抖音上有個(gè)老師講實(shí)際工作籌劃說(shuō):a賣給b(不要發(fā)票),b賣給c要發(fā)票,說(shuō)合同流解決方案,讓a跟c簽合同,b做第三方委托,我就提問(wèn)了如何讓a跟c簽合同呢?這樣不就知道了b進(jìn)貨成本,簽合同可是需要雙方合同章,要是c能知道更便宜的成本怎么可能還跟b買呢?,那直播老師就把我T了,這不就是實(shí)際工作會(huì)遇到的問(wèn)題么?使用這種策劃一定會(huì)遇到我問(wèn)的問(wèn)題,我是做錯(cuò)了什么嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我印花稅已經(jīng)新增了一個(gè)稅源,是買賣合同的,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在想在新增一個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經(jīng)新增過(guò)了,這樣需要怎么處理呢?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營(yíng)業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購(gòu)銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營(yíng)業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營(yíng)業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營(yíng)業(yè)帳簿還是存在,根本沒(méi)辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師,我們公司財(cái)報(bào)校驗(yàn)的時(shí)候顯示:期末銷售商品及提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-期末營(yíng)業(yè)收入-應(yīng)收賬款的減少-預(yù)收賬款的增加<0.財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有錯(cuò),出現(xiàn)這種情況可能是什么原因呢?
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒(méi)有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開(kāi)進(jìn)來(lái)的收派服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票是6%的呢
所得稅季報(bào),第二欄實(shí)際支付職工薪酬內(nèi),我申報(bào)9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個(gè)10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進(jìn)實(shí)際支付里面嗎
個(gè)人開(kāi)了發(fā)票,怎么申請(qǐng)作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬(wàn),這種情況是主動(dòng)向稅務(wù)局申請(qǐng)成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強(qiáng)制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個(gè)產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個(gè)產(chǎn)品,這樣是否會(huì)影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開(kāi)還能看到10月份之前的,是需要補(bǔ)繳嗎
老師,本次季報(bào)中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預(yù)繳的時(shí)候可以抵減嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,10的發(fā)票員工9月就報(bào)了,報(bào)銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
不知道去哪里找稅種認(rèn)證的界面,只能找到這個(gè)地方啊
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有。
老師您的意思是稅務(wù)局沒(méi)有核定這個(gè)。我司不需要交是嗎
你好,沒(méi)有核定的,你有發(fā)生的按次申報(bào)。