上面提示你按年申報(bào)的那個(gè)沒有稅種認(rèn)定你去看下你的稅種認(rèn)定核對(duì)一下
請(qǐng)問老師抖音上有個(gè)老師講實(shí)際工作籌劃說:a賣給b(不要發(fā)票),b賣給c要發(fā)票,說合同流解決方案,讓a跟c簽合同,b做第三方委托,我就提問了如何讓a跟c簽合同呢?這樣不就知道了b進(jìn)貨成本,簽合同可是需要雙方合同章,要是c能知道更便宜的成本怎么可能還跟b買呢?,那直播老師就把我T了,這不就是實(shí)際工作會(huì)遇到的問題么?使用這種策劃一定會(huì)遇到我問的問題,我是做錯(cuò)了什么嗎?
老師,你好,請(qǐng)問我印花稅已經(jīng)新增了一個(gè)稅源,是買賣合同的,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在想在新增一個(gè)營業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經(jīng)新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師,我們公司財(cái)報(bào)校驗(yàn)的時(shí)候顯示:期末銷售商品及提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-期末營業(yè)收入-應(yīng)收賬款的減少-預(yù)收賬款的增加<0.財(cái)務(wù)報(bào)表沒有錯(cuò),出現(xiàn)這種情況可能是什么原因呢?
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計(jì)入到福利費(fèi)里嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),憑證怎么做
老師個(gè)體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
500萬元以下,購進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思啊?
不知道去哪里找稅種認(rèn)證的界面,只能找到這個(gè)地方啊
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有。
老師您的意思是稅務(wù)局沒有核定這個(gè)。我司不需要交是嗎
你好,沒有核定的,你有發(fā)生的按次申報(bào)。