您好 這個(gè)都已經(jīng)是既成事實(shí)了,就不需要再補(bǔ)計(jì)提的
工會經(jīng)費(fèi)申報(bào),現(xiàn)在是9月份,申報(bào)所屬期9月份,那我應(yīng)該按照9月份賬面支付的工資總額計(jì)算工會經(jīng)費(fèi),還是按照8月支付的工資計(jì)算???有什么文件嗎?另外保險(xiǎn)申報(bào),現(xiàn)在9月份,所屬期也是9月份,申報(bào)的保險(xiǎn)是9月份支付的工資還是8月份支付的工資?有什么文件?社保的基數(shù)和工會經(jīng)費(fèi)的金額會對比嗎?如果不一致,需要調(diào)整嗎?
老師你好,我們的社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整了。我之前不知道,還是按照以前的基數(shù)進(jìn)行社保和工資核算發(fā)放的。然后今天發(fā)現(xiàn),我按照之前基數(shù)計(jì)算的應(yīng)扣社保金額為5000(比如),實(shí)際扣款金額5500,現(xiàn)在我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
老師,老板計(jì)劃要注銷公司,為了把賬面貨幣資金清零,做了補(bǔ)發(fā)法人的工資(因?yàn)闃I(yè)務(wù)已停止一年多,平時(shí)除了繳納法人社保后發(fā)工資800元給法人),但是目前賬面利潤表凈利潤為負(fù)數(shù)。請問,要做補(bǔ)發(fā)工資的那部分按實(shí)際繳納社?;鶖?shù)4500元/月的工資來補(bǔ)發(fā)呢還是按賬面實(shí)際貨幣資金余額?
老師,有個(gè)社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請問這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)?,單位部分的是單位繳納,個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
之前申報(bào)的工資每月3933,現(xiàn)在繳費(fèi)基數(shù)4080,已經(jīng)按照4080調(diào)整社?;鶖?shù)。社保費(fèi)已補(bǔ)繳。請問還要計(jì)提工資嗎。工資還要修改為4080嗎。多出的475元還要計(jì)提嗎。怎么做賬呢
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
好的,24年一月的社?,F(xiàn)在就申報(bào)還是2月份開始申報(bào)啊
這個(gè)是要在2月份申報(bào)的,都是次月的
哦哦 那就去年的都補(bǔ)繳完畢,一月份社保不做處理,二月份在申報(bào)一月份的哦
是的,你這樣處理是可以的
好的,一月的醫(yī)保照常申報(bào)繳費(fèi)對吧
是的,你這樣處理是可以的
好的 謝謝老師
不客氣 記得給我五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d