你好不可以的,應(yīng)付的如果支付不了你需要計入營業(yè)外收人核算
公司要注銷,有應(yīng)付職工薪酬和銀行存款,將應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金全部調(diào)整到未分配利潤,求完整分錄(整個資產(chǎn)負(fù)債表, 僅保留應(yīng)交稅金科目余額,其他不動)
天明公司2022年8月31日部分賬戶余額(單位:元)如表所示:借方余額貸方余額賬戶7800庫存現(xiàn)金158000銀行存款24000其他貨幣資金58000原材料13000周轉(zhuǎn)材料121000庫存商品36800生產(chǎn)成本52000預(yù)付賬款5000011000應(yīng)收賬款30000預(yù)收賬款50000應(yīng)付賬款566900應(yīng)付職工薪酬本年利潤55100要求:(1)計算資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”項目的金額。利潤分配(2)計算資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨”項目的金額。(3)計算資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目的金額。(4)計算資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項目的金額。
請問一下我要注銷公司,然后資產(chǎn)負(fù)債表還剩余其他應(yīng)付款跟未分配利潤,怎么調(diào)平賬上不掛金額
分公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收預(yù)付,應(yīng)付預(yù)收,應(yīng)付職工薪酬,未分配利潤科目余額,怎么調(diào)平,可以都轉(zhuǎn)到總公司的賬上嗎
老師,預(yù)收賬款可以用未分配利潤調(diào)整嗎?公司準(zhǔn)備注銷,預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款都有余額 借其他應(yīng)付款 預(yù)收賬款 貸或者未分配利潤
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
那預(yù)付應(yīng)收可以做營業(yè)外支出嗎,這樣對沖
可以的,必須平了才可以
現(xiàn)在是預(yù)付應(yīng)收大于預(yù)收應(yīng)付,這樣調(diào)的話注銷會不會有風(fēng)險,需要哪些材料作為原始憑證呢
沒有原值憑證這樣沖的
或者把可以對沖的部分沖掉,然后多余的應(yīng)收部分轉(zhuǎn)到總公司,可以嗎
往來賬可以總公司,因為分公司本身不具有法人資格
那應(yīng)付的不能轉(zhuǎn)到總公司嗎
可以,注銷前公告需要!債權(quán)人同意就可以