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請(qǐng)問:資產(chǎn)負(fù)債率表上的:應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款這幾個(gè)項(xiàng)目是由什么數(shù)據(jù)得來的?

2024-01-05 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-05 09:28

你好,,其實(shí)就直接按照科目余額表這幾個(gè)科目的余額來填就好了。

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快賬用戶1774 追問 2024-01-05 09:32

那怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 09:33

你好,余額是多少你就填多少。

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快賬用戶1774 追問 2024-01-05 09:33

還是不明白?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 09:35

你好,比如你應(yīng)付賬款在科目余額表上的余額是100,那么你填到資產(chǎn)負(fù)債表也就填100就可以了。

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快賬用戶1774 追問 2024-01-05 09:36

不用區(qū)分借貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 09:40

你好,其實(shí)這個(gè)看你的軟件的,軟件是正數(shù)你就填正數(shù)是負(fù)數(shù),你就填負(fù)數(shù)。

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你好,,其實(shí)就直接按照科目余額表這幾個(gè)科目的余額來填就好了。
2024-01-05
具體是什么意思呀 同學(xué)
2024-01-08
你好,就是根據(jù)科目余額表的余額填進(jìn)去的。
2024-01-05
預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額重分類到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款
2021-05-12
您好,正常的,這是科目進(jìn)行了重分類 您好,我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示
2025-02-07
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