你好,借:事業(yè)支出—基本支出—法律顧問費, 貸:現(xiàn)金/銀行存款等。
請問15,16題的財務會計和預算會計應該怎么做呀,這個是事業(yè)單位的經濟業(yè)務,謝謝老師
老師好,由設備給放的貸款,會計科目是怎樣的?有一個金融服務,利息費用247298, 還有一個咨詢服務費42000, 還有一個給法人的意外險5523元, 這個怎么記賬呢? 謝謝
老師 支采購高清顯示屏項目 這個怎么做會計憑證?消防隊事業(yè)單位
老師 院內硬化工程質保金支付 這個怎么做會計分錄?消防隊事業(yè)單位
老師 辦公樓層面防水改造工程 這個怎么做會計憑證?消防隊事業(yè)單位 謝謝
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產稅?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
您做的這個是財務會計分錄是嗎?那預算會計的呢?
我這個是財務會計分錄
預算分錄怎么做呢?
預算會計可不作處理。單位根據管理需要,也可以在借款發(fā)生時即在預算會計下進行相應會計處理,按照實際發(fā)生的金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“資金結存”科目。