一般職工福利費在單位實發(fā)工資總額14%范圍內(nèi)可以做稅前扣除的哈
倉庫過期產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理
清稅證明與稅務(wù)注銷通知書一樣的么
老師,請問公司車輛賣給個人,開票給她,發(fā)票上可以開個人名稱嗎
請問公司注冊資本實繳后多久可以支出使用
老師,個體戶申報A表有這個提示是怎么回事,是因為在不同的電腦上申報的原因嗎
老師好,交工會籌備金564元,怎么做賬
老師 公司開票項目名稱是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費 請問這種要申報繳納印花稅嗎
外貿(mào)企業(yè),22年收到一張1%的專票,做了出口退稅認證了,沒有申請退稅,現(xiàn)在想做免稅處理,是要做回退處理嗎
老師,注會會計師這個年檢時間啥意思,去年是7月,我們現(xiàn)在投標(biāo)需要上傳這個審計報告,注冊會計師是有效的嗎?
老師,公司租了個辦公室,還要繳房產(chǎn)土地稅嗎?
如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦
我想的是,職工福利不是計入成本可以為企業(yè)減少所得稅額嗎?為什么又要來個14%做抵扣?這14%抵扣有啥意義?那不能抵扣的部分還要? 回來,交的企業(yè)所得稅又增加了
哈哈,這個只給抵扣一部分的哈,稅法規(guī)定的,超過部分要調(diào)增
老師,一起就是14%能計入成本,剩下不能抵扣,還是要調(diào)整交所得稅么?
管理費用和銷售費用,除了業(yè)務(wù)招待費,廣告費,宣傳費,福利費,其他的都可以全額抵扣嗎?
其他的都可以全額計入成本嗎?
不超過工資14%都可以計入成本哈
招待費是收入千分之五,發(fā)生額百分之六十,哪個低計哪個
還有一個問題,就是這個業(yè)務(wù)招待費,福利費,廣宣費這些都是在匯算的時候調(diào)整調(diào)減嗎?它們的數(shù)額都是以去年的一整年的發(fā)生額來計算可以抵扣額的嗎?
廣告費一般是收入總額15%以內(nèi)可以全額扣除的哈
比如業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額是10萬,營業(yè)收入是50萬,10萬的60%是6000,50萬的50%。是2500,那么業(yè)務(wù)招待費能抵扣計入成本的是2500嗎?
比例是收入的千分之五哈