申報(bào)印花稅的時(shí)候就是從財(cái)產(chǎn)行為稅里面進(jìn)入,然后點(diǎn)擊印花稅稅源采集。
老師,我們公司按期應(yīng)申報(bào)里面沒(méi)有印花稅,之前也沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅過(guò),我點(diǎn)擊如下:其他申報(bào)--財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)--印花稅(提示所選申報(bào)表當(dāng)前屬期無(wú)可申報(bào)的稅源信息!請(qǐng)檢查該屬期是否已申報(bào)或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請(qǐng)點(diǎn)擊【稅源采集】,直接進(jìn)入當(dāng)前稅種采集頁(yè)面。)---- 我改為綜合申報(bào)點(diǎn)擊如下---印花稅稅源采集---進(jìn)去點(diǎn)擊按此請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫(xiě)的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過(guò)的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
您好 請(qǐng)問(wèn)印花稅 按次申報(bào) 是不是也是從財(cái)產(chǎn)合行為稅納稅申報(bào)表 端口進(jìn)去 采集申報(bào)?
直接從印花稅源采集進(jìn)去申報(bào),申報(bào)后,竟然說(shuō)未采集,導(dǎo)入失敗。不用從財(cái)產(chǎn)行為稅這里申報(bào)吧
印花稅稅源采集,已采集未導(dǎo)入,是不是財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表(印花稅)就申報(bào)不了
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)專業(yè)性問(wèn)題,我們公司招商引資到北京那邊去經(jīng)營(yíng)一個(gè)公園,里面有商店、酒店、動(dòng)物園等,政府給到我們10億的政府補(bǔ)助,但我們到北京去經(jīng)營(yíng)這個(gè)公園,對(duì)現(xiàn)有的一切東西不給一分費(fèi)用,只入駐后修理修繕+經(jīng)營(yíng),但私底下我們是托當(dāng)?shù)匾患覈?guó)營(yíng)單位入駐的,所以這個(gè)政府補(bǔ)助到時(shí)候要給他們80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下作為我們公司的財(cái)務(wù)怎么合理合規(guī)的消費(fèi)掉這筆錢呢
為股東付的房租,房東是自然人沒(méi)有票;請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
以前年度多計(jì)提折舊小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該怎么做賬務(wù)調(diào)整
有什么免費(fèi)的記賬憑證嗎
老師 ,假如全年?duì)I業(yè)收入是1000萬(wàn),全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是7萬(wàn),是不是只能抵扣5萬(wàn) 剩下的2萬(wàn)都要調(diào)增?
老師中午好,公司收到車輛報(bào)廢政府補(bǔ)貼收入怎么做賬,還有公司還收到車輛報(bào)廢殘值收入,怎么做賬,公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師你好,我想問(wèn)一下股東認(rèn)繳金額是176500,實(shí)收資本已收到245875,多投入的69375是做到資本公積嗎?
C公司購(gòu)買b公司擁有a公司的股權(quán),a公司收到c公司的購(gòu)買股權(quán)款,怎么做賬?
研發(fā)費(fèi)用中,裝備調(diào)試費(fèi)應(yīng)該放入那個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目?
單位買了3萬(wàn)多茶葉,計(jì)入什么科目合理呢?