申報(bào)印花稅的時(shí)候就是從財(cái)產(chǎn)行為稅里面進(jìn)入,然后點(diǎn)擊印花稅稅源采集。
老師,我們公司按期應(yīng)申報(bào)里面沒(méi)有印花稅,之前也沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅過(guò),我點(diǎn)擊如下:其他申報(bào)--財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)--印花稅(提示所選申報(bào)表當(dāng)前屬期無(wú)可申報(bào)的稅源信息!請(qǐng)檢查該屬期是否已申報(bào)或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請(qǐng)點(diǎn)擊【稅源采集】,直接進(jìn)入當(dāng)前稅種采集頁(yè)面。)---- 我改為綜合申報(bào)點(diǎn)擊如下---印花稅稅源采集---進(jìn)去點(diǎn)擊按此請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫(xiě)的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過(guò)的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
您好 請(qǐng)問(wèn)印花稅 按次申報(bào) 是不是也是從財(cái)產(chǎn)合行為稅納稅申報(bào)表 端口進(jìn)去 采集申報(bào)?
直接從印花稅源采集進(jìn)去申報(bào),申報(bào)后,竟然說(shuō)未采集,導(dǎo)入失敗。不用從財(cái)產(chǎn)行為稅這里申報(bào)吧
印花稅稅源采集,已采集未導(dǎo)入,是不是財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表(印花稅)就申報(bào)不了
老師,8月沒(méi)有計(jì)提工資,但是9月要發(fā)放8月的工資該怎么處理呢
老師你好,我們做玉米桿加工,打碎,買(mǎi)的打包的牧草膜記什么科目合適呀?
空調(diào)專票3000普通發(fā)票2000,開(kāi)普通發(fā)票合適是嗎?
過(guò)節(jié)費(fèi),可以加到工資里嗎,獎(jiǎng)金過(guò)節(jié)費(fèi)還工資是加到一起算個(gè)稅嗎?每年的社保工資申報(bào)要全年工資加進(jìn)去獎(jiǎng)金和過(guò)節(jié)費(fèi)?
一般納稅人增值稅6,買(mǎi)空調(diào)開(kāi)普通發(fā)票2000開(kāi)專票3000,哪種合適
年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 麻煩寫(xiě)上具體數(shù)字
昨天開(kāi)錯(cuò)的票,今天把它作廢,是紅字發(fā)票開(kāi)具把
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)科目余額表,固定資產(chǎn)本年累計(jì)借方減本年累計(jì)貸方。加上期初借方余額,為什么不等于期末的借方余額?
建材行業(yè)進(jìn)銷(xiāo)存管理表有模板嗎
以前買(mǎi)課送的快賬進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),剛開(kāi)始好像是三個(gè)月的VIP的,那現(xiàn)在還能用不