您好,這個(gè)的話是不可以的
老師,沒有申報(bào)個(gè)人所得稅的工資薪金,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳扣除嗎?
請(qǐng)問老師,單位報(bào)銷的留學(xué)費(fèi)發(fā)票、考駕駛證的發(fā)票,可以作為福利費(fèi)-職工教育經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
請(qǐng)問老師,單位沒有給職工上補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),但是員工發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)、在醫(yī)院看病的費(fèi)用(社保沒有報(bào)銷的部分,單位都給員工報(bào)銷),放到福利費(fèi)核算了,請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?
請(qǐng)問老師,單位舉辦會(huì)展,給兼職人員的工資,沒有發(fā)票可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
請(qǐng)問老師,給員工租的房子,提前退租單位支付的押金,沒有退回來,放到營業(yè)外支出,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
政策依據(jù)是什么呢?
勞務(wù)報(bào)酬所得,個(gè)人所得稅規(guī)定