您好 借:管理費用等 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 這里是1萬的差額
老師,我們供應商跟我們對賬的時候因為價差誤差,導致對方多開了24萬發(fā)票給我們,我們也多付了24萬?,F(xiàn)在可以在我們的應付賬款里面扣24萬嗎?請問老師發(fā)票怎么處理?
老師,我們付款11000,供應商開發(fā)票開了11100,多開了100,我們以后不會付款了,應該怎么處理
老師我們付款是100元,供應商給我開票是100.01,多開了1分錢,以后也沒業(yè)務了,對方想平賬,我該怎么做沒風險
老師好,供應商給我們多開票1萬多,以后不付款了,怎么下賬
老師好,供應商給我們多開票1萬多,不付款了,怎么下賬
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應的成本費用調減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產要怎么和業(yè)務要怎么轉移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務局,是登錄企業(yè)業(yè)務,還是自然人業(yè)務
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務會計怎么記賬
請問固定資產的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
個體工商戶 開票調到十萬就要做賬了?
請問是從哪里學習,購買課程嗎?
對方多開票,您說怎么處理 借,應付賬款 貸,營業(yè)外收入嗎 您說的管理費用是啥 這到時候影響所得稅匯算清繳嗎,要調表嗎
我這里是用管理費用代替的,實質上要看你放到哪一個科目的
老師能說的詳細點嗎,您是沖管理費用了嗎? 就是應付賬款貸方掛了1萬,怎么下賬,
你這個不考慮1萬,你是要放到哪一個科目的