同學(xué),那個序號不重要
我們是每個月20號發(fā)工資,歷史問題。比如5月工資6月發(fā)放7月個稅申報,但個稅系統(tǒng)上稅款所屬期是6月。 以后就是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報,工資提前到15號左右發(fā)放,個稅在15號前能申報掉。接下來就是6,7月工資合并計稅,8月15左右發(fā)放。這樣個稅系統(tǒng)上稅款所屬期在7月。大致我也不是很了解領(lǐng)導(dǎo)的意思 就是讓我如圖那么操作 是否可行
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項(xiàng)目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
老師,老板要求所有的費(fèi)用都要經(jīng)理簽名。 報銷單封面簽名了! 然后里面的單據(jù),材料費(fèi)單獨(dú)抽出來裝訂,我把單據(jù)抽出來,單獨(dú)的一張張單據(jù)是沒有誰簽名的,這個沒關(guān)系吧??? 我在抽出的單據(jù)上標(biāo)明憑證號,就知道是 從那張報銷單上抽出來的了! 這樣,可以不簽名了嗎?? 因?yàn)槌槌鎏嗔?,要領(lǐng)導(dǎo)再簽,他可能不大愿意,
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報增值稅的時候,有附表四上面有個二、加計抵減情況,在序號6的本期發(fā)生額里面有個數(shù)據(jù)170.84,本來是這個月銷減進(jìn)是4495.3,但是應(yīng)納稅額合計里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請教一下各位老師,這個170.84是個什么意思呢。請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,老板剛注冊了兩家新公司,但都沒有開始開展業(yè)務(wù),自然人電子稅務(wù)局中代扣代繳工資這塊也是要每月做零申報的吧?沒有員工,只能用法定代表人的名字申報,這樣的話,這個法人代表的資料就同時在幾家公司上傳,雖是零申報,但這有什么影響或風(fēng)險嗎?或者有其他辦法嗎?
老師個體工商戶可以在手機(jī) App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),這樣可以嗎。因?yàn)槲覀兪菕炜炕乜羁偸腔氐揭曳骄徒o我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務(wù)費(fèi)用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運(yùn)費(fèi)欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,