對(duì)的,是的,認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是直接在不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)做賬。
老師你好我們向融資擔(dān)保公司借款一個(gè)月,借款的利息他們給我們開具的金融服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么? 我記得以前利息費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票是不能抵扣的, 同樣是實(shí)際是利息的情況,是不是開票項(xiàng)目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續(xù)費(fèi)就可以抵扣呢,
老師,您好。我公司是采用簡(jiǎn)易征收的房地產(chǎn)企業(yè),開發(fā)不動(dòng)產(chǎn)是按老項(xiàng)目來核算增值稅的。最近用借來的資金又出借給了第三方,并收取了資金占用費(fèi)(不高于金融行業(yè)利率),請(qǐng)問可以抵扣我從金融機(jī)構(gòu)貸款去的發(fā)票的同金額進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
金融機(jī)構(gòu)是一般納稅人,提供貸款服務(wù)利息收入是2000萬,按理是應(yīng)該開增值稅專用發(fā)票的,但是企業(yè)從金融機(jī)構(gòu)貸款發(fā)生的利息費(fèi)用2000卻不能開專票,是普票,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,這樣不是矛盾了嗎?
老師好,我單位是汽車銷售行業(yè),集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥了一輛車,開的是增值稅專用發(fā)票,但是對(duì)方操作失誤導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在我們開了紅字信息申請(qǐng)表,有給他們重新開了增值稅專用發(fā)票,那現(xiàn)在紅字信息表做賬怎么處理
老師,我公司向甲公司供貨,甲公司用票據(jù)支付我方,現(xiàn)在我方不能收取銀行承兌匯票,現(xiàn)在甲公司給我公司貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)金額和實(shí)際貨款金額相差就是是貼息及手續(xù)費(fèi)5000元,甲公司要求我方把這5000元轉(zhuǎn)給甲公司,甲公司給我公司開具了:金融服務(wù)*利息的增值稅專用發(fā)票,這樣操作可行嗎?我公司可以用這張票入賬并稅前扣除,且抵扣增值稅嗎
老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)66.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒有繳納社保,沒有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請(qǐng)人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤(rùn)為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫橫線的那個(gè))
賬可以不抵扣,但是稅務(wù)平臺(tái)里一直掛在那有一張發(fā)票未抵扣,沒關(guān)系嗎?或則我讓對(duì)方紅沖重新開可以嗎?23年12月份開的票
你好,你選擇了不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)之后,沒有這個(gè)發(fā)票了。
老師,這個(gè)選一下是吧
對(duì)的,是的,就是這一個(gè)的。