同學(xué)你好 普票就享受的
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開(kāi)專票照常交稅,普票超過(guò)45萬(wàn)也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開(kāi)普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn),免增值稅。開(kāi)專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無(wú)論開(kāi)專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開(kāi)具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,超過(guò)部分減按1%,那小規(guī)模開(kāi)普票是開(kāi)免稅,還是1個(gè)點(diǎn)
老師,根據(jù)以下政策,是月銷售收入10萬(wàn)以下免征增值稅,超出的部分減按1%征收嗎? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師你好,我們是個(gè)體工商戶,想開(kāi)立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開(kāi)票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們?cè)谄倍愊到y(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的話,適用減按1%開(kāi)立嗎? (每季度開(kāi)票估計(jì)會(huì)超過(guò)30萬(wàn))
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師,你好,我們?cè)?月份做了減資,2000萬(wàn)減到400萬(wàn)了,這400萬(wàn)是實(shí)繳的,1600萬(wàn)是認(rèn)繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個(gè)人——自然人在電子稅務(wù)局上代開(kāi)建筑服務(wù)開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交稅費(fèi)款了,因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤又重開(kāi)又重新交一次稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費(fèi),是怎么申請(qǐng)退稅回到個(gè)人銀行???
老師,去年做了一筆無(wú)票收入的申報(bào),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)這筆的發(fā)票,但本月沒(méi)有發(fā)生無(wú)票收入業(yè)務(wù),申報(bào)時(shí)就不能從無(wú)票收入里沖減之前這筆無(wú)票申報(bào)了,這樣怎么填申報(bào)表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實(shí)際發(fā)放指的是借方金額,對(duì)吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個(gè)業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負(fù)責(zé)維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺(tái),每臺(tái)車的單價(jià)2150元,總價(jià)是86000元,就是相當(dāng)于這些車如果每月每臺(tái)車的修理工時(shí)費(fèi)低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅,附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬???
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢(qián)的時(shí)候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過(guò)應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的仲裁費(fèi),違約金,合同利息費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
第4季度開(kāi)票不含稅476190.47元 填寫(xiě)小規(guī)模增值稅主表 填到小微企業(yè)免稅銷售額系統(tǒng)提示超過(guò)起征點(diǎn),填寫(xiě)不了
那你這個(gè)超出三十萬(wàn)了呀 不享受了
每個(gè)月10萬(wàn) 一年120萬(wàn) 年度沒(méi)有超
不能年度匯總享受嗎
同學(xué)你好 不能 就是按季度